可以的,借主营业务成本或是管理费用在其他应付款或者是应付账款。
请问老师,去年暂估5万,今年收到发票4万,跨年的暂估该怎么写分录呢?
跨年收到暂估的发票,分录怎么写?多暂估了已经入到主营业务成本
实际到票小于跨年暂估怎么做账,分录怎么写的?
暂估入账跨年收到的票,还要做什么处理,没有全部收齐发票,去年暂估入账的固定资产,去年没有收到发票,没有调增,今天又收到一部分
房产中介可以暂估入账吗?暂估入账的分录怎么写,跨年收到发票又怎么做呢
现在小规模纳税人,增值税还是1%吗 收入 借:银行存款 贷 主营业务收入 贷应交税费—应交增值税 是1%吗
老师,请问,一般纳税人,公司没有人买社保是否可以呢?
社保客户端上面我填的工资薪金是2500,我可不可以个税工资那格直接填1000,不填个人扣除的部分。没有生意,想降低成本,不想把成本做高了
老师好,小规模纳税人,使用航天金穗开票软件的信息技术服务费怎么记账?
公司给员工买了保险的,工资就一定要走公账吗?
请问小规模的税款应该怎么结转,不交税时候,和交税时,借贷会计分录是什么,
老师老板叫我从公司开一张发票,帮他私人代开,这个发票开出去以后,他不走账行不行?
老师,残疾人就业保障基金申报如何填写?上年在职工工资总额是实发数的还是计提数?
老师,资产负债表中,其他应付款可以负数吗?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配。未 贷应付账款,
我先暂估入账,然后今天转钱给对方,借应付账款-暂估入账。贷-银行存款。然后收到票的时候怎么做呢?
借利润分配,未分配利润贷应付账款。
那我不是对了一笔应付账款了吗?
是的,是这么做的。你上面写的就是应付账款。
我暂估入账的时候没给他钱,后来给了他钱没收到票,我就冲了应付账款了嘛。为什么收到票以后,还要再冲一遍呢?
你当时暂股入账的时候怎么做的,你有写一下完整的。
我现在就是补暂估入账的,不知道要怎么做
借主营业务成本或者管理费用贷应付账款