同学你好 按实际调整后的数据申报
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师好,申报, 2022年的财务报表年报,从财务软件里,导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致,这种情况怎么解决呢? 在2021年12月一笔以前年度损益调整, 这个填时以哪个为准呢?答过的老师请不要再接了!!!!不要接了,想听听其他老师的!! 谢谢!!!
老师好,申报, 2022年的财务报表年报,从财务软件里,导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致,这种情况怎么解决呢? 在2021年12月一笔以前年度损益调整, 这个填时以哪个为准呢?是以财务软件里导出来的为准吗? 答过的老师请不要再接了!!!!不要接了,想听听其他老师的!!不要接了!… 谢谢!!!
老师,根据2023年12月的科目余额表在财务软件中填入,怎么出现其他应收款和其他应付款同时减少,和税务局提交的资产负债表不一样,要怎么调整?
老师,现在在重新建账。 初始建账日期我用的是2024-1 我现在用的是2023-12-31的累计科目余额表的数据。 我核对是2024年度第一期报的资产负债表的期初数据。 小规模纳税人 税务申报的资产负债表上年期末余额和目前建立的科目余额表的期初数数据不一致。 比如其他应收款,应收账款。这是怎么回事?
酒店行业,跟抖音签订了一份合同,合同约定一年不满10万营收退部分服务费,我们已经全额支付服务费,对方也开了发票过来,请问我这边要怎么做分录?我要挂着吗
老师,你好,我想问一下,我们就是说要给别的公司开发票,嗯,如果说那个公司如果不用我们开的这个发票入账会有什么影响吗?允许这样吗?
老师我单位是个体户,对公户里没钱,个人转进4500,等公户有钱,我立马还款,这样操作行吗,谢谢老师
老师,我公司是一般纳税人,对方公司要求税点要加钱,3%是普票(另加3个点),13%是专票(另加10个点),按那个比较好
其他应付款太多怎么平账
个体工商户开票金额由原来30万元申请到80万税务上有什么变化吗
老师,我申请增加开票额度。肇庆合同超时未确认。如何处理
老师只有销售票,客户都是几个月或年底结账,要怎么写分录
老师,对方给自己是不是只要开过发票不管专票普票,就可以在电子税务局查到,不用挨个找对方要发票了吧?
老师,去年的发票今年直接入账当期费用可以吗?金额是44万
那个前面报表不一样可以吗?
同学你好 这没事的 汇算清缴一致就可以
我是换财务软件根据之前留下的科目余额表填的期初数,就这两个科目对不上,同时减少
同学你好 是的 那你用利润分配未分配利润调整平衡