借银行还款、贷、主营业务收入或者其他业务收入、预收账款、应交税费、应交增值税销项。

我们是建筑公司,老板用他妈妈的名字注册了一个机械租赁有限公司,一月份发生了二笔业务,一笔是跟对方开票收到工程款,第二笔是收到这种款之后就全部转给了二板,这二笔业务怎么做分录好。
老师,我们是筹备企业,于3月31日收到了一笔房屋租赁收入,我们还没有给承租方开发票、也没有确认收入,做了其他应收款。大约10月份才有进项税额,等到10月份我们再做收入可以吗?这样呢和合同就不相符了。这样行吗?请问老师?
我们公司收到一个抵账的写字楼一间。抵账金额236万。近期收房。对方应该给我们开增值税发票吧?收房后,我按固定资产入账时。增值税一次性抵扣?当月交房产税吗?我们当月就租出去了,给租户开租赁发票。是不是就不用交房产税了?改交增值税,了?
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
不是按月确认收入吗?可以一次性确认收入吗?
我就是按月给你做的收入,剩下的挂了预收账款不是吗?
好的 知道了谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师 就是我们已经开了全年的发票 申报的话与按月做的分录相互矛盾 怎么解决这个问题呢?
你好,那你一次多少收入 你一次做收入相当于是提前做,然后你的成本可以暂估。
老师,开发票的时候像这种情况一般建不建议按月分开给付款方,剩余的金额开收据。
你收款怎么收?是一次收了吗?你一次收了的话,你增值税也得一次缴纳。
按月收款,按月开发票,这个最好。
我们是一次性收的
一次性收款就得一次性缴纳增值税,不管开不开发票。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。