要证明确实拿去送人了,自己购买来用的,不能做账

请问老师,如果股东转入公司账户,购买很多酒用于公司招待,公司再转给第三方,第三方开发票给公司,这样只能作为管理费用的业务招待费吗?
郭老师你好,买坚果送礼发票已经开了,但是现在没有销售收入,我现在可以不做费用吗,因为业务招待费只能扣销售收入的千分之五对吧,我应该怎么做比较好!谢谢
老师如果业务招待费在营业收入的千分之8.3的话假如不含税营业收入是3000万,那么招待费最高能入账3000万*8.3‰=249000元可以入账,这种情况汇算清缴时还得调增249000*40%=99600元,那么调增的到时也得补交企业所得税呀是这样理解吧
各位老师大家好,老板自己垫付买的机械配件,机器是二手机械,还没发票呢,因为还没有正常生产和营业,没有收入,我这样入账了,借:长期待摊费用,贷:其他应付款:老板
老师,请教一个问题,一个公司之前的账是代账公司做,好多购买的日用品(明显是购买的家庭用品)和购买的8000多元的两部手机,代账公司都入福利费之类的,还有购买的大几千的烟和餐饮票都入了招待费,这样明显不合理,这些不合理的账怎么处理
这个我们就不知道是不是自己用,就给了一张发票,说送客户的
他自己签字说明吧,你按照那个做
这个得写个说明是吧
是赠送人的,还得给申报偶然所得个税
入业务招待费,应该不用报个人所得吧
对于受赠人就是偶然所得,所以需要代扣代缴
像这种送礼都是私下送的,这样也要去做个税代扣代缴吗
除非不做账,做账就要申报
不做账,就给报销不了了吧
是的,不做账就是不再公司账上体现,老板自己承担
好吧,我明白了
不客气,祝你工作顺利!