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请问,收到进项发票发票联入账作为原始凭证,抵扣联一般是怎么处理?

2024-03-21 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 16:35

你好,抵扣联一般单独存放,备查就可以了。

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快账用户5697 追问 2024-03-21 16:36

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-21 16:39

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,抵扣联一般单独存放,备查就可以了。
2024-03-21
同学你好 发票联作为原始凭证粘贴到记账凭证后面,抵扣联怎么处理呢?——抵扣联单独装订
2020-09-08
同学见字好 进项应该单独整理进项的台账,并按序按月装订归档哦。
2020-12-15
你好,同学 (1)抵扣联发票联都到了,可以将往来款项转成成本费用 原来付款: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票: 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额/待认证进项税额) 贷:预付账款
2022-01-07
您好 如果抵扣联比较多的话 可以单独装订成册保管
2020-09-24
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