您好, 直接做到今年就可以了

老师,去年的银行手续费没有开发票,已经做汇算清缴了,现在开出发票要这么处理呢?
老师,我去年12月份暂估了成本,款项已付,材料已用,未收到发票,做了暂估,所得算汇算清缴还没有做,现在收到发票了,要如何进行账务处理,如何申报?
12月份销售商品,没有结转成本,现在年度汇算清缴已经做完了,账面是亏损的状态,这笔没有结转的成本,可以在今年做进去么?如何做账务处理以及税务申报呢?
汇算清缴已完成,发现去年有发票是假的,怎么进行账务处理
现在收到去年的发票,已经结账,没有进行汇算清缴,如何处理呢?
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
那汇算清缴怎么弄
不用弄,入到今年呀
金额比较大
通过以前年度损益调整就可以了
那2024年汇算2023年度的汇算清缴,税上怎么调整
调减,在纳税调整那里调减
账做到今年,然后汇算清缴的时候在税务局表上纳税调减?
老师在吗
是的,是的,就是你说的这样的,通过以前年度损益调整