你好,你看下你的经营范围,如果没有这个经营范围的,你问你税务局偶然业务允许自己开吧。
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
我公司承租了另一家公司的一条商业街,对方开给我们增票,我们转租给很多商户,但是商户大多是个体,不需要发票,这样我就留下很多进项,留抵进项多税局会不会查?有什么方式解决这个问题?
麻烦问一下老师,实务中对方是房地产开发公司,给我们个人销售商铺,然后以返租的形式每年给我们支付租金,然后又向我们要了发票,然而他们又没有支付租金,发票又很早就开给他们了,他们这样的行为在账务方面算不算有违规的行为?
老师,您好,我们单位租的场地是商场的其中一个位置,供暖公司给租给我们单位场地的出租方开发票,分摊给我们单位的取暖费我们需要交给场地出租方,这种可以吗
老师,购销合同印花税是我们购进商品,卖出商品都要交是吗?那我们在欧亚卖场租摊位,然后他们给我们开服务费和物业费,电费这样的专用发票,这个费用发票要交购销合同印花税吗?
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
要是我们也有这项经营范围就可以开,对吗?要是开是按什么税率来开呢?然后要缴印花税吗?
是的,需要缴纳印花税租赁进来。营改增之前的一般纳税人是5%,营改增之后的是9%,小规模的是5%。
印花税按合同金额缴纳对吗?然后我们是一般纳税人,现在就按9%开票给对方,是吧?如果没有这个范围先咨询税务局偶然业务可不可以自开发票,对吗?不可以的话我们可以代开吗还是增加范围呢?
对的,是的。没有这个经营范围的,你需要增加经营范围。如果税务局不允许你开这个,没法税务局代开。
嗯这样是不是有点麻烦,可以不开租金发票,换成其他的开可以吗?这样算不算虚开呀?
严格来说就是虚开发票。你实际销售的是租金,你给他开的是其他的。
额明白,谢谢老师的耐心解答
不用客气,工作愉快