同学,你好 嗯嗯,可以收进来

老师,我司租赁厂房,出租方开不了租赁发票,对方主营业务:销售蔬菜,于是我们又签订了一份蔬菜购销合同(我们公司有食堂),租金以购销合同的形式走,这样操作,有问题吗?
老师,我们是新成立的公司,主要的制造有机矿物质肥料的,目前还在研发中,自己生产的肥料使用到我们自己的实验田中,蔬菜。地里产的蔬菜,买给其他公司。我想问一下,这个蔬菜能给对放开发票不?经营范围没这项
老师,公司食堂买的蔬菜这些,对方开发票给我们,没有开单位数量,只开了一个名称其他蔬菜,和金额,这样要不要得?
老师,公司食堂买的蔬菜这些,对方开发票给我们,没有开单位数量,只开了一个名称其他蔬菜,和金额,这样要不要得?
老师,我收到公司食堂买菜的发票,但是发票上数量和单价没有填,只写了名称,金额,税率和税额,这样的发票可以吗?
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
不开明细可以用吗?
同学,你好 是可以的