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我司为建筑公司,22年取得供应商开机发票4张,24年3月接到税务局通知,说该供应商为异常户,需要将我司在22年取得的4张发票进项转出,所得税转出,我司已把进项转出,问下,所得税是否应该转出?要是不用转出,是否有法律依据?

2024-03-22 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 18:19

同学,你好 需要转出,就是这个费用不能扣除

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快账用户8475 追问 2024-03-22 18:58

有啥依据吗?税务局说是要扣除,我该怎么反驳

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齐红老师 解答 2024-03-22 18:59

同学,你好 要转出的,这个是异常发票,就是无效发票,不能使用

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同学,你好 需要转出,就是这个费用不能扣除
2024-03-22
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-08-18
你好,按照政策,2023年转出 会有滞纳金
2026-01-06
同学你好  跨年度进项税转出会计分录, 1、需要进项税额转出的时候, 借:以前年度损益调整, 贷:应交税费-增值税检查调整, 2、进项税额转出结转, 借:应交税费-增值税检查调整, 贷:应交税费-未交增值税, 3、结转以前年度损益调整, 借:利润分配--未分配利润, 贷:以前年度损益调整。
2024-02-22
做了成本费用的 借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款, 借以前年度损益调整, 贷应交税费附加税,企业所得税 借应交税费附加税,企业所得税, 贷银行存款 所得税。你看一下,你单位是盈利的吗?盈利的需要补税,因为你之前已经抵扣了,如果没有盈利,你问一下,你税务局修改汇算清缴可以吧
2025-12-04
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