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我司为建筑公司,22年取得供应商开机发票4张,24年3月接到税务局通知,说该供应商为异常户,需要将我司在22年取得的4张发票进项转出,所得税转出,我司已把进项转出,问下,所得税是否应该转出?要是不用转出,是否有法律依据?

2024-03-22 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-22 18:19

同学,你好 需要转出,就是这个费用不能扣除

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快账用户8475 追问 2024-03-22 18:58

有啥依据吗?税务局说是要扣除,我该怎么反驳

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齐红老师 解答 2024-03-22 18:59

同学,你好 要转出的,这个是异常发票,就是无效发票,不能使用

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同学,你好 需要转出,就是这个费用不能扣除
2024-03-22
同学你好  跨年度进项税转出会计分录, 1、需要进项税额转出的时候, 借:以前年度损益调整, 贷:应交税费-增值税检查调整, 2、进项税额转出结转, 借:应交税费-增值税检查调整, 贷:应交税费-未交增值税, 3、结转以前年度损益调整, 借:利润分配--未分配利润, 贷:以前年度损益调整。
2024-02-22
你好,对的是的,现在是要求你们补上直接补吗?还是修改汇算清缴?
2021-10-27
你好,19年已经认证抵扣。但是现在这张发票异常,要进项转出,借原材料,贷应交税费--应交增税(进项税转出)
2021-01-14
税务局的该做法是有税法依据的,因为贵公司取得的贷款是专项借款,且2022年5月才取得竣工验收备案证,所以需要将该期间的利息全部资本化,不可费用化处理。 但是你们的这个厂房是用作什么的呢?是为了生产产品所用吗?且价值是多少? 目前税法规定500万元以下的固定资产可一次性税前摊销。
2023-07-11
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