同学你好! 制造业增值税出口退税业务办理时, 1)是在出口退税软件里先做好资料,然后,合并到 电子税务局的。也可以算作是全部都是网上操作 2)一个月只能申请一次 3)现在的资料都留在公司自行保 存了,不去交到税局了, 你在出口退税系统里按照什么填写的,那些资料就是你要保管的,比方说,发票,出口报关单 。还有增值税 汇总表,等等

1月一位员工工资多发放了,2月员工能将多收的工资退回来公司账上。 咨询了税务局,申报1月个税时能按照正确的申报(15日申报期截止)。 请问,1月账务处理时,是按照原先错误的金额计提,2月再红冲吗? 还是直接按照正确的金额计提呢?
员工工资在5000元以上 我们要在个人所得税APP提交申请退税 这是需要每个月都要操作吗 每个月都要提交退税申请吗 还是说一年只需要申请一次就可以呢
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
出口退税咨询: 1.是全程网上申请吗 2.一个月可以申请多次吗,还是只能一次 3.申请时提交什么信息
老师,您好,我家是生产出口企业,购进原材料都是国内非免税购入,3月份首次出口一笔货物,还没有退税,还没有首次退税,在4、5、6、月份陆续有出口业务,9月份要申报退税,请问老师:1、9月份申报退税是首次退税,是不是只能申报3月份出口的退税,以后月份的出口要在这个首次退税成功后再申报退税还是所有月份出口的一起申报退税?2、退税依据是3月份出口收入和3月申报增值税留抵税额计算,还是申报退税时的月份的留抵税额作为计算退税金额的依据?
请问老师,上游跟我公司不是同一个市,开来建筑服务发票,服务地址和名称都正确,但是选择未跨区域,这样对我公司有风险吗
老师原材料的税率13%又改了吗?
为什么在税务系统查询不到已申报的财报信息
上西班牙语课程开发票给客户话话是开什么内容
老师,顺风车不能开发票,怎么办了,让对方出个收据呢
如果员工在年初月份离职工资超过5.5K这个我没有扣税,如果后面申报个税要缴税怎么弄呢
请问老师,1月出口有报关单,可以在2月开出口发票吗?
小规模现在开10000元的1个点和3个点专票分别需要缴纳多少增值税和附加税
老师,我们是一般纳税人收到的滴滴打车的客运服务费普通发票,这个做账的时候,用价税分离吗?这个可以抵扣销项税对吗?
主办会计是什么职位?
补充咨询,不对或不完善的请老师指正 1:也就是说要下载出口退税软件,然后电子税务局申报,有两个地方需要处理的 2:也就是说一年最多申请12次 3:出口退税系统填写时,主要涉及进项发票、出口报关单等信息。出口退税系统用什么登录(账号密码,还是需要什么媒介,比如ca啥的)
【1:也就是说要下载出口退税软件,然后电子税务局申报,有两个地方需要处理的】 ---对的 【2:也就是说一年最多申请12次】 ---对的 【3:出口退税系统填写时,主要涉及进项发票、出口报关单等信息。出口退税系统用什么登录(账号密码,还是需要什么媒介,比如ca啥的)】 ----是出口发票,不是进口发票 ----出口报关单 ----要用账号和密码登录的,不需CA,它就是个普通软件。填写好后,会导出资料,然后上传到电子税局, 税局人员在后台看到信息后,会反馈给你们公司,是否同意退税, 同意后,当月当月底就能收到退税款, 收到后,同时, 你 在电子税局上打印出批复。 按照批复上的 免抵额 把 附加税给交了
---是出口发票,不是进口发票 老师,这里不理解 出口发票哪来的,出口都是卖给国外的,但是国外他肯定不是咱这种数电票 可以理解为形式发票吗 但是形式发票他没有固定模板,每个国家又不一样
同学你好! 出口报关时,关务人员用的是格式发票 但是, 在财务上 还要在电子税务局 参考这个格式发票的内容,开具普通发票。 当然,如果你们当地税局不要求在电子税务局再开具普通发票就是另外一个概念 老师这边是要求再在电子税局 开一张普通发票的, 具体理由,我给你说明一下: 有一种情况 : 出口货物时,不一定出口报关单 上的内容是全部可以退税的,且,,不能退税的物品,还要交税。 因此,这部分不能退税的物品,就可以在电子税局开立普通发票时,直接开成13点的税,就相当于直接要交税,那些个能退税的物品,税率是0