同学你好! 制造业增值税出口退税业务办理时, 1)是在出口退税软件里先做好资料,然后,合并到 电子税务局的。也可以算作是全部都是网上操作 2)一个月只能申请一次 3)现在的资料都留在公司自行保 存了,不去交到税局了, 你在出口退税系统里按照什么填写的,那些资料就是你要保管的,比方说,发票,出口报关单 。还有增值税 汇总表,等等

1月一位员工工资多发放了,2月员工能将多收的工资退回来公司账上。 咨询了税务局,申报1月个税时能按照正确的申报(15日申报期截止)。 请问,1月账务处理时,是按照原先错误的金额计提,2月再红冲吗? 还是直接按照正确的金额计提呢?
员工工资在5000元以上 我们要在个人所得税APP提交申请退税 这是需要每个月都要操作吗 每个月都要提交退税申请吗 还是说一年只需要申请一次就可以呢
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
请教老师,其他老师不要回答。生产型出口退税企业都需要保存什么具体资料?特别是首次退税税局可能会查。老师能都给一一列举吗?就是出口不用交销项税那个申报。还有是什么时候确认退税申报?报关单出来后的当月还是次月? 生产型退税跟一般外贸型退税一样在认证进项的综合服务平台勾选退税吗?
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
注册劳务个体户,主营水电工、木工、瓦工、油漆工,行业和组织形式选什么?经营范围选哪些?
老师:您好,请教下您—公司每个月支付的社保和公积金计入公司费用以及代付个人的,现金流量表都是计入现金流量表中的。经营活动 支付给职工以及职工支付的现金那类吗
问一下金包银需要交消费税吗
内账,旅游公司购买招聘员工的一个海报展架50元,可以计入管理费用—办公费吗?还是计入其他什么科目合适?
公司法人做了变更 税务涉税主体里边需要变更吗 怎么没有找到法人新增选项
老师,国外客户名称是 SAFE PLUS AUTO PARTS AND SERVICES LTD 报关单上客户是SAFE PLUS AUTO PARTS AND SERVICES CO. LTD ,常州出口加纳,这种情况会影响退税么,报关单要改?销售合同、出口发票应该按哪个名称?因为先报关再补做合同的
老师 你好 我是铁路代发运企业 今年铁路部门有一个铁路建设基金 该项费用在铁路大票上也单独显示 合并在大票票面金额 我们也是按照这个实际支付给铁路部门的(我们收下游企业多少 就全额交给铁路部门) 该宗业务完成 铁路上也开具了铁路运费发票 但其中铁路建设基金是不征税的电子普通发票 我想问 我要是再给我的下游开具铁路发票的时候 铁路建设基金也按照零税率开 这样 平进平出 可以吗
老师你好,我们的纸质承兑过期了,去银行,他要我打印一份证明,能麻烦你给我个模版嘛 ,谢谢啦
员工被狗咬伤,有社保但是疫苗不走保险全额自费,单位也全部承担,会计分录怎么写
请问老师,我公司是10年以上的老公司,老板一人100%持股,有土地和房产,账面价值 2000万,是亏损状态,公司没业务,老板不想用这个公司经营了,想用X公司100%持股这个老公司,把老公司的股权等值转让给X公司,是否涉及税?
补充咨询,不对或不完善的请老师指正 1:也就是说要下载出口退税软件,然后电子税务局申报,有两个地方需要处理的 2:也就是说一年最多申请12次 3:出口退税系统填写时,主要涉及进项发票、出口报关单等信息。出口退税系统用什么登录(账号密码,还是需要什么媒介,比如ca啥的)
【1:也就是说要下载出口退税软件,然后电子税务局申报,有两个地方需要处理的】 ---对的 【2:也就是说一年最多申请12次】 ---对的 【3:出口退税系统填写时,主要涉及进项发票、出口报关单等信息。出口退税系统用什么登录(账号密码,还是需要什么媒介,比如ca啥的)】 ----是出口发票,不是进口发票 ----出口报关单 ----要用账号和密码登录的,不需CA,它就是个普通软件。填写好后,会导出资料,然后上传到电子税局, 税局人员在后台看到信息后,会反馈给你们公司,是否同意退税, 同意后,当月当月底就能收到退税款, 收到后,同时, 你 在电子税局上打印出批复。 按照批复上的 免抵额 把 附加税给交了
---是出口发票,不是进口发票 老师,这里不理解 出口发票哪来的,出口都是卖给国外的,但是国外他肯定不是咱这种数电票 可以理解为形式发票吗 但是形式发票他没有固定模板,每个国家又不一样
同学你好! 出口报关时,关务人员用的是格式发票 但是, 在财务上 还要在电子税务局 参考这个格式发票的内容,开具普通发票。 当然,如果你们当地税局不要求在电子税务局再开具普通发票就是另外一个概念 老师这边是要求再在电子税局 开一张普通发票的, 具体理由,我给你说明一下: 有一种情况 : 出口货物时,不一定出口报关单 上的内容是全部可以退税的,且,,不能退税的物品,还要交税。 因此,这部分不能退税的物品,就可以在电子税局开立普通发票时,直接开成13点的税,就相当于直接要交税,那些个能退税的物品,税率是0