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可以把税率开错少算的税额,直接从应交增值税-销项税额的借方余额结转到营业外支出里面去吗

2024-03-23 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-23 16:58

你好!不可以的了。不能这样

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快账用户3992 追问 2024-03-23 17:00

那要怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-03-23 17:01

你好!你开错了,开红字发票冲减,然后重开

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快账用户3992 追问 2024-03-23 17:01

增值税申报的时候是以正确的税率申报的,开票的时候是有一张票开成了0税率,这样做账结转销项税和实际申报的销项税就不一致了,怎么做可以调整呢

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齐红老师 解答 2024-03-23 17:02

你好!这个调不了。不过,一般这种是先正常申报,然后开红字发票冲减这个0税率的

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你好!不可以的了。不能这样
2024-03-23
你的销项税额不对哦 小规模是没有三级科目的 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 减免后 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2024-04-01
您好,就是您写的这个分录,不是把进项和销项结转到0 税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号
2025-06-10
您好 是的 这样理解正确的哈
2023-06-17
需要再做一个分录结转到未交增值税里面
2024-05-01
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