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公司当月外销出口货物,开具发票66060元,免税,公司增值税率13%,次月收到退税款8587.8元(退税货物13%),请问这个分录怎么做?

2024-03-24 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-24 08:58

同学你好,稍等,写好发给你。

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齐红老师 解答 2024-03-24 09:01

同学你好: 借:应收账款66060 贷:主营业务收入66060 借:其他应收款——应收补贴款8587.8 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)8587.8 借:银行存款8587.8 贷:其他应收款——应收补贴款8587.8

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快账用户1406 追问 2024-03-24 09:04

应交税费(出口退税)还有余额,这个分录怎么做?有的做的什么进项税转出,不懂!麻烦老师再写一下分录

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齐红老师 解答 2024-03-24 09:08

同学您好,应交税费(出口退税)还有余额要看导致余额的原因,然后做相应的账务处理。具体什么清况,能详细说一下吗?

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快账用户1406 追问 2024-03-24 09:13

你这里面的分录不是贷:应交税费——出口退税8587.8元有余额吗?其他应收款—补贴款一借一贷8587.8不是平了。但出口退税款分录没有啊,分录没了?

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齐红老师 解答 2024-03-24 09:18

同学你好,对于”应交税费——应交增值税(出口退税)“科目的贷方余额,期末结转到“应交税费——应交增值税(结转未交增值税)”科目,再结转到“应交税费——未交增值税”科目中去

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快账用户1406 追问 2024-03-24 09:21

不需要什么进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2024-03-24 09:25

同学你好,不需要进项税转出。

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快账用户1406 追问 2024-03-24 14:37

在吗老师。我上月留底税款是未缴增值税红字—27720.73元(留底的),本月进销留底后红字—476.3元,共留底28197.03元。做了出口退税金额8587.8元分录后,应交税费负数—19609.23元。也就是这个金额要和申报表上的留底税额减免抵退金额之差与账上的应交税费金额相符对吗?

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齐红老师 解答 2024-03-24 15:48

同学你好,你说的这几个数,是不是科目弄串了?应交税费——应交增值税(出口退税)8587.8元,“应交税费——应交增值税(结转未交增值税)”科目和“应交税费——未交增值税”科目金额分别是多少?

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