你好请问题目要求做什么

(销项税额)2019年9月宏基公司发生如下销售业务(1)1日,向一般纳税人销售自产货物一批,开具增值税专用发票5份,注明价款1500000万元,税款195000元。因销售货物提供运输劳务,收取运费5650元,开具普通发票5份。货款、税款及运费已收存银行。(2)2日,向小规模纳税人销售税率为13%的自产货物一批,开具增值税普通发票5份,价税合计56500元,款项已收存银行。(3)10日,按免抵退方式出口自产货物一批,开具出口发票1份,价款100000USD,汇率100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。(4)15日,用成本为200000元,市价为250000元,税率为13%的自产货物对B公司投资,开具增值税专用发票1份,占B公司股份的20%(5)16日,用成本为40000元的自产新产品一批作为福利发放给职工,开具企业内部结算凭证,该新产品没有同类市场价格。(6)20日,为小规模纳税人委托加工税率为13%的货物一批,开具增值税普通发票1份,收取加工费、辅助材料费及税款合计11300元(7)21日,税务机关对公司的纳
本月出口自产货物一批,开具出口发票。价款100000美元。汇率美100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。受托代销取得增值税专用发票1份。金额50000元,税额6500元。的会计分录
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税 人,出口货物的征税税率为13%,退税率为 10%,8月购进原材料一批,取得的增值税 专用发票注明的价款200万元,外购货物准 予抵扣的进项税额32万元,通过认证。上 月末留抵税款5万元,本月内销货物不含税 销售额100万元,销项税额13万元,存入银 行。本月出口货物的销售额折合人民币200 万元。计算该企业当期的“免、抵、退” 税额。
本月出口自产货物一批,开具出口发票,价款100000USD,汇率100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。受托代销取得增值税专用发票1份,金额50000元,税额6500元。
习题二甲公司是一家自营出口的生产企业,为增值税一般纳税人出口货物的征税率为13%,退税率为9%。本年3月购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款160万元、增值税额20.8万元,货已入库。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。上期期末留抵税额为4万。当月向国内乙公司销售货物的不含税销售额为100万元,销项税额为13万元,内销货物成本为70万元款项尚未收到。本月出口货物销售额折合人民币200万元,出口货物成本140万元,款项尚未收到。
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
甲公司投资已公司款,已公司亏损了 ,甲公司想把已公司的往来款做账务处理,甲乙公司一个股东,请教老师如何做账,就能把乙公司的往来清零
端午节,公司发放了福利粽子和牛奶,就是每个人50元,然后账务上如何处理?个税申报是否要考虑,每个人50元的福利?
公司购牛肉汤锅1个3000元,入固定资产折旧放在哪里?
朴老师,工程项目不出市,,不同的县城算异地吗
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否