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老师你好 我们是外贸公司, 工厂开的含税增值税专票, 当时货款含税,然后之后申请退税。 7月出口货物, 9月收到出口退税, 这些分录应该怎么做呢?

2021-10-25 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-25 22:59

同学你好 申请退税时 借-其他应收款 贷-应交税费 应交增值税进项税额 收到退税款时 借 银行存款 贷其他应收款

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快账用户9610 追问 2021-10-25 23:18

老师,那这样其他应收款都不结转到利润的,那这样公司不是没有利润吗?还都是亏的。 我们经常要算了退税才有利润 比如 我们支付25000给工厂 收到客户20000 退税有6000 这样我们才会有1000利润 那按其他应付款都不结转的话, 公司岂不是一直亏损?

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齐红老师 解答 2021-10-25 23:25

同学你好 退税是退的进项税额 是不结转到利润的呢

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同学你好 申请退税时 借-其他应收款 贷-应交税费 应交增值税进项税额 收到退税款时 借 银行存款 贷其他应收款
2021-10-25
你好 发票给你们开了吗
2020-09-08
你好,出口一般是免税的, 不需要做销项税的
2023-10-07
你好;     是的。 不能抵扣; 你都免税了 要转出了   
2022-06-07
你好,这个业务从实质来说就是内销。B公司出口是用他自己的名义出口的。你们的结算方式就是购销合同。
2022-03-25
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