您好,对的,这个是没错的,处理的对

请问一月报12月份的账需交增值税,那么转增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:末交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费/城建税/教育税附加/地方教育税附加 印花税实际扣款是2023年1月份,那么印花税也是应交税费-应交印花税吗?
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
老师好,月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗? 还是缴纳时直接:借:税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加?
老师,我做2024年一月凭证时,一月银行回单有扣2023年12月的附加税和2023年10-12月所得税,12月增值税,那会计科目应该是:借:税金及附加,贷应交城建税,贷应交教育附加,贷地方教育费附加,然后再借应交城建,教育附加,地方教育附加,贷银行;借应交所得税,贷银行;借应交-转出未交,贷应交-未交,借应交-未交,贷银行,对吗?
请问,假如24年凭证本来是借:应交税费 -增值税-销项税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 现在发现我做成了借:应交税费 -增值税-销项税 营业税金及附加-城市维护建设税 营业税金及附加-教育费附加 营业税金及附加-地方教育费附加 贷:银行存款 25年怎么改?
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
还有老师, 公司2月份发放员工2023年的工资和奖金,这个怎么做分录呢?
之前集体了吗这个
计提的跟实际发放的不一样啊,我之前计提的是按个税系统的金额
能不能计提个税的是15万,而实际发放的是工资+奖金35万,这月再补记提20万,可以吗
这个是可以的,允许这样的
好的,谢谢老师
不客气的早点休息