您好,没错的就是这么做账的

请问一月报12月份的账需交增值税,那么转增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:末交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税费/城建税/教育税附加/地方教育税附加 印花税实际扣款是2023年1月份,那么印花税也是应交税费-应交印花税吗?
老师好,月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗? 还是缴纳时直接:借:税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加?
老师, 税金及附加的结转是哪几个税费需要结转? 是不是除了增值税以后所有税费都需要做月末的结转呢? 借:税金及附加 贷:应交税费—城建及附加 贷:应交税费—教育 贷:应交税费—地方教育 贷:应交税费—印花税 贷:应交税费—个人所得税
老师,我做2024年一月凭证时,一月银行回单有扣2023年12月的附加税和2023年10-12月所得税,12月增值税,那会计科目应该是:借:税金及附加,贷应交城建税,贷应交教育附加,贷地方教育费附加,然后再借应交城建,教育附加,地方教育附加,贷银行;借应交所得税,贷银行;借应交-转出未交,贷应交-未交,借应交-未交,贷银行,对吗?
老师,请教个问题: 小规模纳税人: 季度开票金额增值税合计:2724.49;专票:2061.12;普票:663.37; 计提增值税:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 2724.49 贷:应交税费_未交增值税 2724.49 计提附件税: 借:税金及附加_城建/教育费附加/地方教育 163.47 贷:应交税费_城建/教育费附加/地方教育 163.47 减免增值税: 借:应交税费_应交增值税_销项税额 663.37 贷:营业外收入_政府补助 663.37 应交附加税:163.47;实际缴纳72.14; 减免的附加税91.33,分录怎么写?
做企业内账,买的固定资产还做固定资产折旧吗?
老师,我们2月份放一个月,没有工资,是不是社保可以停一个月
收到主播转会费计入哪个科目?
请问,月度增值税纳税申报,是否是先从附表一至附表五开始填列,附表数据填列后,主表数据是自动生成的吗?
老师,请问因诉讼原因,租户租金打款到法院,我们公司有义务给他们开票吗?法院开的行政收据对方公司是否可以抵税?
公司一月产生产生的费用可以2月记账吗
现在的劳务报酬是和工资合并汇算清缴个人所得税的不
建筑公司,农民工的工资可以占收入的百分之多少?
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
大股东个人跟银行贷款下来200万,做资料的时候提供的有公司财报过去做资料,但是贷款下来是以个人贷款的,但是这笔钱是给公司用,这个银行利息这些要怎么做,才能合理的入公司的账务。还有这次贷款。