是的,不用过应付账款了
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师你好:我公司是中间商购买的挂车直接没回公司就卖给别人了,我付款时凭证直接:借:应付账款 -华美公司10万 贷:银行存款 -建行 10万 最后年末应付账款贷方累计-300多万 负300多万不就是借方吗?对年末资产负债表没有影响吧?
老师好 之前对方开了收据 预付账款5万 现在算下来多付了 要退给我们1万 后续开的发票是4万 那我是不是直接预付账款录负数1万 借银行存款就行了 不经过应付账款了对吧
请问老师,之前写的分录是借:预付账款30000 贷:银行存款30000 ,现在票回来了,对方开了7万,多了4万,这个分录应该怎么平账
老师上午好,我公司收到对方公司打款进来22万,就是工程维修费,我收到了这笔款后,账务处理会计分录是不是 借:银行存款,贷:预收账款 然后过了几天,我公司又原路退回了10万给对方公司这笔会计分录是不是借:预付账款10万,贷银行存款10万