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1月份销售方开具的增值税专用发票,购买方的纳税人识别号写错了,购买方已经在1月份入账;现在3月份收到销方重新开具的发票,购买方如何账务处理?

2024-03-25 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 09:05

你好,借应付账款 贷库存商品, 应交税费待认证 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。

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快账用户2551 追问 2024-03-25 11:13

这个是员工出差报销的,就是把1月份的凭证红冲,在收到重新开具的发票当月再做一笔?

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快账用户2551 追问 2024-03-25 11:17

1月份凭证, 借:管理费用 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 3月收到了正确的纳税人识别号的发票 红冲掉1月份的凭证 再做一笔 借:管理费用 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 这样处理?

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齐红老师 解答 2024-03-25 11:24

可以的 可以这么做的

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你好,借应付账款 贷库存商品, 应交税费待认证 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2024-03-25
您好,1-2购买方都写2月那个发票上的,1月正分录,2月一个正分录,一个负分录
2025-03-09
您好 在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,不能申报成功 申报系统会提示
2022-07-16
对的。正确的发票可以勾选抵扣 是负数的发票,转出来就行。
2022-09-01
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
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