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开了一张发票,又开了一张红冲发票,需要做账吗?

2024-03-25 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 13:37

同学你好 没跨月可以不做

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同学你好 没跨月可以不做
2024-03-25
你好 做负数 和一个正数的收入分录  
2021-12-02
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
你好,当月开具、当月红冲(相当于作废了),不需要做账。 又开了张50万的,这个是需要做账的
2023-09-28
这个不需做账的哈
2022-12-16
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