你好,当月开具、当月红冲(相当于作废了),不需要做账。 又开了张50万的,这个是需要做账的

老师好,小规模公司9月份开了一张5万的发票,过两天发现开错了,又把这张发票红冲了,这两张发票还需要做账不?如果需要的话该怎么做账呢
老师,麻烦问下,我们开了50万,红冲了一张发票5万,需要做即增即退吗,我们是开的是软件、集成电路
老师,数电票开了张50万的票,又开了张红冲50万的发票,这两张票也要做账吗,红冲完又开了张50万的已做账
老师,数电发票当月红冲,比如开票额度共50万,开了20万,又红冲20万,开票额度还剩10万,是这样吗?
老师您好,数电票专票,当月的,税收分类编码开错了,红冲,又重新开了一张正确的,开错的专票和红冲的这张也要入账吗
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
请问下一般纳税人公司,这个月进账有多留抵了,那月末要不要也做增值税科目的结转啊,转到未交增值税的借方
老师请问下,支付机构帮我们申请专利的专利费,入什么科目?
老师您好,资产负债表里的未分配利润就是利润表里面的利润总额对吧
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利