你好,同学 要填写的,只要涉及工资的

请问企业所得税年度申报表里面的职工薪酬支出及纳税调整明细表需要填写吗?
老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表和固定资产折旧及调整明细表,没有调整的用填数据吗
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,企业年度申报的,这个是必须填写数据的吗?没有要调整的也需要填写数据??
小微企业所得税年报,职工薪酬没有调整,需要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表吗
你好老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,没有调整需要填报吗?根据什么来填报呢?
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
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老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
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老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
那是根据科目余额表本年累计来填写的吗?这样填写对吗?只有工资,其他的没有,所以也就填写了这一块,这样填写的数据对不对
是的,按照应付职工薪酬科目的,本年贷方累计发生额
账载金额和税收金额都是填写应付职工薪酬工资的本年贷方累计发生额?那这样的话就是6万了?账载金额我是根据管理费用计提的工资本年累计发生额来的,税收是根据应付职工薪酬工资本年累计发生额来的,账载和税收数据怎么填写区分我不是很清楚
账载金额和税收金额都是填写应付职工薪酬工资的本年贷方累计发生额 是的 直接根据应付职工薪酬贷方发生额填写
只有工资,那就填写这里就行了吧
是的,是这么填写的 帐载,税收,实际发生,金额填写一样
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快
我想问下,之前没填,有影响吗?因为都没调整,就直接忽略了
没有影响的,之前的不管了,本期填写