同学你好 让法人每月开票
老师你好,我想问一下,就是我们公司租这个法人的一辆车了,嗯,然后呢,嗯,如果说长期如果说是长期租用的话,我们想就是说让法人去开这个租车发票,每个月给他450元,但是我们在这个手机嗯河北税务app上,嗯想开这个电子的这个嗯发票,但是人家提示说我们是公司的法人,让我们去到税务厅去办理,然后我们还开过一个别的就是那个人嘛,也是租给我们车了,但是他不是法人,他就能在这开
老师你好,我想问一下,就是我们公司租法人的车了,然后一个月给法人450元钱,就是可能如果。说每个月都租的话,租一年的话还用让法人开发票吗?租车发票
老师你好,我想问一下,就是我们公司租法人的车了,然后一个月给法人450元钱,就是可能如果。说每个月都租的话,租一年的话还用让法人开发票吗?租车发票
老师您好,我想问一下公司法人租赁给公司车了,一个月450租金,还用让法人开票吗?
老师您好,我想问一下公司法人租赁给公司车了,一个月450租金,还用让法人开票吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
好的老师,为啥有的老师说不用开票,说500元以下不用开票
你这个不能做零星支出的 零星支出有要求呀 你们法人名下有营业执照所以不可以的 谁和你说的不用开
您得看看情况,比如说车子就在法人名下,和法人个体户没关系,要是车子在个体户名下那就得开票
老师说的
法人要给你们开发票的
开了发票也不用交税
同学你好 每月五百以内不用交
好的老师,每月500以内不用交税,不开票不行吗?
他就是不开发票也可以每个月嗯代扣代缴这个财产租赁所得对吧
不可以的 要开票的
嗯,就是法人可能得跑税务局去开
就是每个月得跑一次
本来我想在河北税务开那个增值税电子普通发票,但是人家说他是法人,所以他不能就是得去税务大厅开,不是法人的那个可以开这种电子发票
可以自己网上代开的
代开了以后还得去大厅去领领票
不用 代开电子的就可以呀
拍不了,他提示我那个法人名下有营业执照,他说得去税务局办代开
那就只能去税局了哦
好的 谢谢老师
国家税务总局公告2018年第28号:对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 符合文件条件的零星支出每次不超过500元的,可以以收据作为税前扣除凭证。
我上面格你说了哦,零星支出的收款人名下不能有营业执照的