您好,这个是需要开票的,要
老师你好,我想问一下,就是我们公司租法人的车了,然后一个月给法人450元钱,就是可能如果。说每个月都租的话,租一年的话还用让法人开发票吗?租车发票
老师你好,我想问一下,就是我们公司租法人的车了,然后一个月给法人450元钱,就是可能如果。说每个月都租的话,租一年的话还用让法人开发票吗?租车发票
老师您好,我想问一下公司法人租赁给公司车了,一个月450租金,还用让法人开票吗?
老师您好,我想问一下公司法人租赁给公司车了,一个月450租金,还用让法人开票吗?
老师您好,我想问一下公司法人租赁给公司车了,一个月450租金,还用让法人开票吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
为啥有的老师说不用啊
需要,只是不需要交税,但是需要开票
哦 偶尔用一个月也得开票吗?
嗯对,建议是保险一点
国家税务总局公告2018年第28号:对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 符合文件条件的零星支出每次不超过500元的,可以以收据作为税前扣除凭证。
公司法人也得开票吗?
您好,这个的话,是没有公司的个人针对的,公司法人,是有公司的主体,需要跟这条区分