你好,两个表数据是有关联性的呢

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师您好,请教一个问题,我在申报期申报了12月份的个人所得税,显示成功了的,后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表,打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上,说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的?还是必须去找专管员?我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的,也不知道是不是真的,麻烦解惑,谢谢。
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税,这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧?
老师,你好,税务局打电话让我报个人经营所得b表,我在报b表的时候,系统提示我说要先报a表,A表应该是每个季度的,对吧,我先选的1~3月,报完了以后再寻思报4~6这样报7~9,10~12,但是我想报第二个4~6的时候,他那个起始是灰色的一月改不了为什么
老师您好,请问一下是不是连续6个月无开票无收入,零申报的话,税务局会重点关注稽查,假如碰到这种情况,我们作为内账会计应该怎样应对
补做25年3月的账,汇率用什么数据呢,在哪查呢
开保洁服务税收编码是哪个
假设CIF方式,报关单写一万销售额,报关单写的1000美元运费,但是实际上我另外支付给货代是6000元这种分录怎么做,汇率6.9,全套分录
老师,我们新能源充电公司,和平台合作,平台会给用户补贴,需要给平台开票,平台将补贴款给我们,补贴款的税率是13%?
老师,我们公司有个仓库,仓库有员工有两三个年龄都快达到退休年龄了,用公户发放工资。但是不想缴纳职工社保,这几个人自己都有缴纳城乡居民医保和养老。这种情况发放工资不缴纳职工社保可以吗?如果不可以有什么其他方式发放工资呢
老师,公司地址变更需要什么资料吗?
老师,小规模,在未注册营业执照之前,是老板个人签的租房合同,无法开票,现营业执照下来了,要如何记账?没有发票,也不能税前扣除,可以不记账吗?
老师您好,工商年报里面的税金看得是 借方还是贷方 的累计金额,计提的是不是不应该算
软件即征即退多退回的税款,现在税务给更正申报把多退的软件部分增值税税款扣走了,还产生了滞纳金,那这次产生的增值税和滞纳金怎么做分录
什么意思,我报完了一到三,我第二次应该报1~6吗
第三次报1~9,最后报1~12?
是的呢你的理解正确的呢