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集团公司下的全资子公司全部出售给其他公司,3月收到最后一笔尾款。在集团层面子公司长投3000万,卖出1000万,请问如何做账。有子公司2月份的财务报表,如何在合并报表层面体现出子公司资产、负债全部剥离。

2024-03-25 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 20:52

同学您好! 您好! 集团公司出售全资子公司,收到尾款后,应做如下处理:首先,将长期股权投资调整为实际出售金额;其次,确认出售损益并计入当期利润;最后,将子公司从合并报表中剔除。在合并报表层面,根据子公司2月报表调整合并数据,确保子公司资产、负债全部剥离,准确反映集团财务状况。

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快账用户1840 追问 2024-03-25 20:54

老师,请您列出借贷会计等式吧。

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齐红老师 解答 2024-03-25 20:57

在集团公司层面,会计做账应遵循以下步骤: 调整长期股权投资: 借:银行存款 1000万(收到的尾款) 贷:长期股权投资 3000万(原长期股权投资金额) 贷:投资收益 2000万(出售价格与原投资金额的差额,即损失) 这里,由于出售价格低于原长期股权投资金额,因此产生了损失,该损失应计入当期损益。 处理子公司2月份财务报表: 在合并报表层面,需要确保子公司的所有资产、负债和权益在出售日之前得到准确反映。 使用子公司2月份的财务报表,将其资产、负债和权益数据纳入合并报表中。 体现子公司资产、负债剥离: 在合并报表中,通过调整项目或备注,明确标出子公司资产、负债和权益的剥离情况。 确保剥离后的合并报表准确反映集团公司自身的财务状况。 至于借贷会计等式,它是会计记账的基础,表达为:资产 = 负债 + 所有者权益。在每一次交易中,借方和贷方的金额必须相等,以保持会计等式的平衡。

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快账用户1840 追问 2024-03-25 21:55

我现在有合并底稿,不知道在底稿中如何调整,是把子公司的资产做负数吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 21:57

在合并底稿中调整子公司资产时,不是简单地将子公司资产做负数。而是根据母公司的备查簿记录,对子公司可辨认资产、负债及或有负债在购买日的公允价值进行调整。这涉及编制调整分录,确保子公司的财务报表以购买日的公允价值为基础进行合并。

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快账用户1840 追问 2024-03-25 22:08

只能取得2月份报表了,3月份的拿不到了。您能说说如何做调整资产和负债的分录吗。

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齐红老师 解答 2024-03-25 22:11

在仅获得2月份报表而无法获取3月份数据的情况下,调整资产和负债的分录变得复杂。建议首先根据2月份报表和已知业务变化,预估3月份可能的调整事项。然后,编制调整分录,确保资产和负债的总额平衡。

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同学您好! 您好! 集团公司出售全资子公司,收到尾款后,应做如下处理:首先,将长期股权投资调整为实际出售金额;其次,确认出售损益并计入当期利润;最后,将子公司从合并报表中剔除。在合并报表层面,根据子公司2月报表调整合并数据,确保子公司资产、负债全部剥离,准确反映集团财务状况。
2024-03-25
借:实收资本(子公司)       资本公积(子公司,减去被征收土地冲减的部分)       盈余公积(子公司)       未分配利润(子公司)       合并价差(如有)   贷:长期股权投资(母公司)       少数股东权益(子公司)(所有者权益×少数股东投资持股比例) 对于子公司土地被征收并冲减资本公积的情况,由于这并不影响母公司的长期股权投资账面价值,因此在合并抵消时不需要特别调整母公司的长期股权投资。但是,需要在合并工作底稿中记录这一变动对子公司所有者权益的影响,并在合并报表中反映出来。 长期股权投资与子公司所有者权益项目的抵消:这包括母公司的长期股权投资与子公司的实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的抵消。 内部交易的抵消:但在此例中,土地被征收并收到拆迁款的情况并不直接涉及内部交易,而是涉及子公司的资本公积变动。
2024-05-15
你好; 意思是  有政府补助了 6000万给你们吗 ; 这样好判断的; 有专项文件没有  
2023-04-17
同学你好,2021年,年初的期初数据,是用2020年的数据,(因为后面的内部转让发生时间是在2021年以后)
2022-02-24
同学你好 看你们的发票和利润哦
2023-04-17
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