1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金,计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

计提和缴纳计提员工社保和缴纳社保的会计分录分别怎么做
老师,你能把缴纳计提社保,代扣代缴社保个人部分的详细会计分录发给我吗?谢谢
老师,给我月底计提员工工资,和社保之类的例子,分录怎么写。 计提的时候计提社保单位承担部分和代扣代缴部分吗?分录怎么写。 怎么设置 能调出来上面的明细账呢
请问老师,代扣代缴个人社保和公积金,需要计提吗?应该怎么计提?需不需要计提? 代扣代缴不是应该是按照图1记账吗?我框起来的框1是计提时分录,框2是实力发放时的分录。 可图2.3是我在工作中遇到会计做的分录,她的分录我没看懂
老师你好,代扣代缴社保,计提分录
老师请问一,如查以知识产权入股,公司 需要注意哪些事项,是不是以评做价值入账即可
请问,粘贴凭证,附件全部是A4纸,但有的是纵向,有的是横向,该是以文字从左到右叠放纸张?还是统一按纸张,不管文字排向?
企业缴款期202501-202512月完税金额是150万,其中残保金22万,滞纳金24万,那么填工商年报纳税总额是不是要150-22-24=104万,是不是要把滞纳金踢出的
工商的人数是取最后一个月人数还是全年合计除以12,算劳务吗
你好,我们是纯跨境电商公司,第一季度有弄了出口报关的,请问要怎样才能申请免增值税呢
商场开了一个手机零售店,我们配合商场搞活动,顾客充值到商场500得550,在买我们手机的时候,手机1000元,现金付款450元,商场卡550(这550后续商场会结算给我们),现在客户要发票,我们给客户开450,还是1000元。如果商场需要我们对他开票550,那客户开票只能开450.那550是13%的销售票,还是6%的服务票。因为与销售相关,我觉得应该开13%的销售票给商场,那开商城的票数量那栏怎么填。还是只开在对应机器型号上。
这笔分录是去年的,怎么在今年调整,借管理费用公积金2045 贷应付职工薪酬公积金1996,借应付职工薪酬公积金1996 借其他应付款代扣公积金1791 贷银行存款3836,应付职工薪酬公积金借贷都少记49。
老师我冲销主营业务成本用负数还是用相反方向冲销
仓库的折旧属于什么费用呢
老师,我在2025年底暂估入账有个凭证图一,现在补回来一部分发票,是专票13点,图二,单价和我预计的也不一样,我如何做这分录。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
老师,3是不是其他应收款-个人承担部分社保
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保