同学,你好 需要开发票,一般是开服务费

2023年5月,我公司雇一名工人给公司硬化地面,请问老师,1、工人应该去税务局给我们开具什么内容的发票呢?2、开具发票过程中他都应该缴纳什么税?3、如果税务局代开发票时已缴纳个税,公司是否还需要给这名工人代缴个税?请老师按顺序帮忙回复,谢谢!
老师,公司工商税务变更,找了个代办公司给变更完毕后老板给了人家1.2万元,请问这应该给开发票吗?如果开的话开多少税率,内容是什么呢?
请问各位老师 1、劳务居间费应该怎么处理呀? (是一家金属制造公司,分包了一部分的内容给了个人(不是个体工商户)我们给个人支付劳务费,承担劳务票的税点,个人给我们去税务局代开发票)2、这种情况我们是不是还要做劳务报酬的代扣代缴呀,应该怎么才能不做劳务报酬的代扣代缴而是做工资薪金的代扣代缴呢? 3、这种情况如果做居间费会更好一些吗?
老师,我们找财务代办公司注册了一家公司,大概有半年了,现在财务公司说注册的地址有变,让我们把公章那些寄给他,去变更地址和税务,说不处理,后面可能会导致新开的公司地址异常。请问有这种说法么,资料寄过去有没有什么问题呢
请问老师,比如我公司聘请个人提供劳务,劳务费到手!到手!是1200元。这个人去税务局代开了发票,我司要给这个人代扣代缴个人所得税100元。那请问(1)个税由个人承担的话,合同应该签多少钱的?分录怎么做?(2)个税由公司承担的话,合同应该签多少钱的?分录怎么做?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
老师,这代办产生的变更费用是可以税前扣除的是吗?但是对方没开
同学,你好 没有发票不能税前扣除