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请问进项税额转出的分录如何做?

2024-03-26 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-26 11:01

借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户4918 追问 2024-03-26 11:09

后面还要做结转吗?

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齐红老师 解答 2024-03-26 11:10

后面看你增值税怎么结转了,一般和结转增值税的时候一起转

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快账用户4918 追问 2024-03-26 11:10

那分录要怎样做?不可以抵进项税

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齐红老师 解答 2024-03-26 11:11

这个您平时增值税是怎么结转的呢?

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快账用户4918 追问 2024-03-26 11:17

借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税

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齐红老师 解答 2024-03-26 11:17

这种情况进项税额转出就不需要了

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借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-03-26
你是材料发票还是费用发票的进项税要转出
2022-09-27
同学您好,借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 已经作为成本借:主营业务成本,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022-09-29
借销项税额6 进项税额转出 23 转出未交增值税5000-6-23 ,贷进项数额 5000
2020-09-30
你好,具体是什么原因,导致需要做 进项税额转出  处理呢? 
2024-06-17
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