借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
进项税额转出如何做分录
请问进项税额转出全部分录如何做?该税额的材料已经作为成本支出,那分录该如何做?
进项税额转出 ,分录如何做?
请问进项税额转出的分录如何做?
已进项抵扣的进项税额,做进项税额转出,如何做分录?
老师,公司开了一张发票是白酒 800元 可以入账吗
住房和租房的专项附加扣除是不是只能填一个
老师,您好,小规模纳税人,应交增值税的二级科目,应该是应交增值税,还是未交增值税
某公司年最大生产能力80000件产品.在该水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定间接费用中用于生产的(固定制造费)是60000元,用于管理的是50000元,,用于销售的是40000元.变动间接费用(变动制造费)按生产能力保持在一年145000元.成品的销售单价是10元.今年,该公司只生产和销售其总生产能力50%的产品。要求:计算公司今年销售量、单位变动成本,固定成本、单位边际贡献、边际贡献总额,边际责献率、变动成本率、营业利润。
老师,个体户个税怎么申报?
请问,企业所得税缴纳完以后发现金额错误 以后能改吗? 下个纳税期能调整吗?
没有劳务派遣许可证但是开具的有人力资源服务劳务派遣服务的发票会怎么样
内账和外账哪个学到的东西多,更能积累经验?
第二问 个人账户结算货款不是禁止的吗
老师我新入职的这家公司之前都是按销售交的,印花税单边交的,如果我现在按双边交差10000多!浮动这么大会不会引起税务部门关注啊!有没有折衷的办法?比如按什么比例慢慢提高可以吗
后面还要做结转吗?
后面看你增值税怎么结转了,一般和结转增值税的时候一起转
那分录要怎样做?不可以抵进项税
这个您平时增值税是怎么结转的呢?
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
这种情况进项税额转出就不需要了