你好,跨年的话需要通过以前年度随意调整来入账
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师好,我去年买了一台打印机2000,计入固定资产,下个月直接全额转累计折旧计入管理费用的,我这个汇算清缴固定资产调整这块怎么填写?
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
注销,发现有5162.8的净残值,固定资产是103256,直接借管理费用折旧费贷累计折旧,这样账上固定资产等于累计折旧,财务报表是0,还是固定资产借固定资产清理,98093.2,累计折旧5162.8,贷固定资产清理103256,这个他以前好多年的,都不知道这个东西在哪了
计提折旧:借管理费用75 贷:固定资产~机器设备75,跨年发现这个分录做错了。调整分录我可以写借:固定资产~机器设备 贷:累计折旧~机器设备吗
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
个税手续费返还增税,申报增时填在什么位置?
老师你好,明细账可以推出科目余额表吗
老师小规模公司要升为一般纳税人公司,之前合同开的3个点的发票合同金额未开完,申为一般纳税人后还能开3个点票吗?
砍伐树木的人工费,货物名称怎么开
我们从甲公司采购货物A卖给乙公司, 给丙公司签订合同关于货物A的技术服务,丙给我们公司开具研发和技术服务*技术服务费发票,这个发票入什么科目?主营业务成本还是销售费用
那我这个怎么做?打印机的金额是550元
金额这么小就可以直接按照您说的这么做就行
好的,谢谢老师 老师,如果金额大,我们写分录
借以前年度损益调整贷累计折旧 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整