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供应商开给我们的发票跟我们的合同上的数量和名称都对不上,但是由于我们付钱看,现在对方不肯重开,一直说开不出来,有什么办法能让他们开票,有什么法律上面的狠话来强调他们?

2024-03-26 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-26 11:35

那个就是属于虚开发票,你直接说是违法犯罪行为,不给开可以举报

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相关问题讨论
那个就是属于虚开发票,你直接说是违法犯罪行为,不给开可以举报
2024-03-26
你好 购进和销售之间符合逻辑关系就可以   不能进来的是西瓜  出去的是芝麻 但是出去的是西瓜汁就可以  有一个生产加工的过程 
2021-05-25
同学你好 总金额可以对上就行
2022-05-27
是,不能这样,是对方开对多部分开红字发票不是你们这边开发票给对方,相互开发票,不是新交易是有风险的,
2020-12-14
你好,这种有风险的影响你的库存数量,容易被认为是虚开。
2023-05-29
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