你好,那账你可以把税款做税金及附加或者是管理费用可以加税合计做账,不考虑增值税,就是你的收入和成本都是含税的。这个没有固定的要求,看你单位自己规定就行。如果你加税合计做账,你的增值税影响你的利润。如果你不想要影响利润的话,就和外账一样。
老师,请问一般纳税人公司上季度计提了很多人工费,后期需要怎么做平才行啊,项目上有水电工,采购,仓管,临时工,焊工,等等人工费,可以只做个税申报吗?还是必须提供发票啊?
小规模纳税人,承包经营了一个商场,然后把商铺租出去收租金,一年租金合计超过两百万,收入是不是必须均匀分摊到每个月那就超过了45万?就不能可以享受一个季度不超45万的增值税优惠吗?那还需要缴纳其他的什么税吗?租来的商铺可以计提折旧吗
老师,章程里规定报表是四表一注。那么,季报和年报时给税局只提供资产负债表和利润表。所以内部我只能留下这两个报表。公司内部有四个股东,如果我只能提供出这两份报表。将来老板们会对我有处罚吗?(小企业会计则)?还有,章程里要求的,财务是不是必须要做到?
老师您好,请问:去年12月份时,有一个户有销售返利,进项税额转出,当月交了增值税和附加税,可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加,到了1月份,拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来,请问老师,我把结转未交增值税和计提附加税,补在1月份的分录可以吗?还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表?谢谢老师
内账会计有要求必须计提什么税吗?增值税还有税金及附加,这两个都必须计提吗?还是必须计提一个?到底怎么弄啊,还是可以都不计提?要求是什么?我很乱啊,新手求高人解答
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不
如何在电子税务系统设置发票邮箱交付设置
这种商业承兑汇票,分录应该怎么做
老师好,我们是小规模纳税人,规模不大,请问付款必须要用付款申请单吗?
上年度的负差不得扣除,题目,也没有说是上年度的负差呀。
一般纳税人,2025年4月红冲去年四张普通增值税电子发票合计-100,并且同时开具合计红冲总金额的普通电子发票100,请问5月申报增值税,怎样填写?
老师,您好,承兑贴现的费用有发票,但不是银行开的可以部分税前扣除吗?
老师,交行推出个人养老金,可以抵税是吧?个人养老金是怎么交?怎么支取?谢啦
空头支票是啥意思?小白一枚
老师,给业务员的提成收回货款时从货款里扣了,这种情况怎么做帐呢。
还是不太明白,结账它是这个样子的,我只点计提地税这里,增值税不点吧!折旧呢?我们是内账哈!我第一次也不太清楚
这应该怎么点,我们是内账,要结账!
一般纳税人的嘛,你看一下你增值税附加税是不是交这些。如果交的话,生成凭证就行。