同学,你好 也红冲掉

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
请问今年取了新的软著,想开类似软件系统的发票,方便后面可以申请软件税额即征即退。想问下我开发票之前需要在税局上做什么操作之类的吗?软著备案之类的?不清楚这个流程
去年做了即征即退,今年因为设备问题,整套取消了吗,要做发票红冲,请问即征即退税部分怎么处理
请问老师,我们有个公司享受即征即退增值税,现在发现2019年有一笔进项发票属于即征即退项目的,但是抵在一般项目了,增值税已退,那就相当于退多了嘛,那我现在应该怎么处理?去更正申报吗?
老师 您好 请问去年开票金额多开了 今年发现了红冲后已按正确的金额重开 开票时是当天收到款当天开票的。然后重开后立即退回多收的钱了 分录怎么做?
老师,酒店冲值1000送300怎么确认每次入住的收入
老师,我们浙江舟山公司成品油企业去年11月双抬头报关进口,税款是消费使用单位直接缴纳的,增值税网厅能直接出现,但是成品油模块一直没有,海关缴款书信息采集会提示海关信息已经存在,去成品油模块导入消费税税号又提示海关信息不存在,找了专管员她说没遇到这种情况,反馈到总局,现在还没解决。想问下你们有没有遇到这种问题,怎么解决掉的? 我按照之前平台老师说的要去窗口先货劳税或者进出口窗口,但是专管员刚反馈der她们向上反馈的大厅没有办法操作否则早就做了,而且没有一个地方有货劳税或者进出口窗口的,以前纸票是有人工采集的,现在没有这个窗口的
公司是外商投资企业,对境外自然人股东分红,税务如何备案
请问因为红冲发票退税,选择哪个模块退税?
老师,被审计单位回的,不符是因为他们的记账方式跟被询证方不一样。他们是粮食销售免增值税,没有做价税分离。被询证方,做销售收入的时候,是做了价税分离,差异就在这里。老师,被审计单位说的这个合适嘛?
老师好,一份合同甲方信息字是电子的,乙方信息是手写的或者盖章的,可以吗?
老师 我想问下前期建厂房的费用 都计入在建工程吗 二级明细是什么呢
老师,公户里有余额,但是扣不了税款是什么回事啊
老师 发票开成13%的税率,销售给国外的转内销了,还算出口销售收入吗
老师个体户有印花税吗
整张票都是要红冲的,红冲是选择发票,数据是不能更改的(数电票),我的问题是,之前开的票,税额是50000,然后做了即征即退,退了20000,实际缴纳的税款是30000,现在红冲了,那么税额部分就是-50000,然后跟当月开票的正数销项抵减50000,问题是实际才缴纳30000,差的20000怎么处理
同学,你好 即征即退,退了20000,就是这里的问题,你这个做分录了嘛?就是冲这个
当时退税的时候,做了营业外收入-即征即退
同学,你好 这个也要红冲
那税局那边需要做什么操作吗,比如说按当初整数做即征即退那样,负数的也要做个资料到税局
同学,你好 那税局那边需要做什么操作吗? 这个不需要的
还有个问题就是下个月申报税,发票信息是自动导入的,这个要手动调整税额吗。就是-50000调整成-30000,然后差额-20000,在账上做红冲
同学,你好 嗯嗯,是的