同学,你好 也红冲掉

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
请问今年取了新的软著,想开类似软件系统的发票,方便后面可以申请软件税额即征即退。想问下我开发票之前需要在税局上做什么操作之类的吗?软著备案之类的?不清楚这个流程
去年做了即征即退,今年因为设备问题,整套取消了吗,要做发票红冲,请问即征即退税部分怎么处理
请问老师,我们有个公司享受即征即退增值税,现在发现2019年有一笔进项发票属于即征即退项目的,但是抵在一般项目了,增值税已退,那就相当于退多了嘛,那我现在应该怎么处理?去更正申报吗?
老师 您好 请问去年开票金额多开了 今年发现了红冲后已按正确的金额重开 开票时是当天收到款当天开票的。然后重开后立即退回多收的钱了 分录怎么做?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
整张票都是要红冲的,红冲是选择发票,数据是不能更改的(数电票),我的问题是,之前开的票,税额是50000,然后做了即征即退,退了20000,实际缴纳的税款是30000,现在红冲了,那么税额部分就是-50000,然后跟当月开票的正数销项抵减50000,问题是实际才缴纳30000,差的20000怎么处理
同学,你好 即征即退,退了20000,就是这里的问题,你这个做分录了嘛?就是冲这个
当时退税的时候,做了营业外收入-即征即退
同学,你好 这个也要红冲
那税局那边需要做什么操作吗,比如说按当初整数做即征即退那样,负数的也要做个资料到税局
同学,你好 那税局那边需要做什么操作吗? 这个不需要的
还有个问题就是下个月申报税,发票信息是自动导入的,这个要手动调整税额吗。就是-50000调整成-30000,然后差额-20000,在账上做红冲
同学,你好 嗯嗯,是的