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当月的收入,次月才开具发票,造成当月没有实际收入发生,只有费用发生。利润也是负的。这个应如何进行账务处理。

2024-03-26 15:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-26 15:35

你好,当月做未开票收入就是。或者不用管那个

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相关问题讨论
你好,当月做未开票收入就是。或者不用管那个
2024-03-26
你好,期末要暂估。 要做到权责发生制,而不是等发票来了再做帐。 收入和成本要匹配。
2022-05-31
你好,你先确定一下你们按收付实现制还是按权责发生制?
2023-01-30
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样做
2021-04-09
 你好 ;    你们筹建期 还没有开始生产吗?   
2022-09-29
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