你好,忘记做了结转, 是可以今年补做结转处理的

老师,年末把本年利润结转到未分配利润那里,那笔分录是先把12月的凭证做完然后结转损益才做那笔转到未分配利润的分录对吗
老师,年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了,然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步,做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗?
22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录,已经结账,而且没得反结账,要如何解决? 可以做23年1月补做吗?
老师 22年12月期末没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润,要补记到23年的账套里吗
老师 22年12月期末没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润,要补记到23年3月的账套里吗
老师,我们是食品厂,生产鸡精,味精,汤料包这些,工厂是自己的,这种成本的话除了直接的材料费,直接人工费,工厂和设备的折旧费,电费这些怎么分摊,
问一下,我们公司显示B级纳税人是怎么回事?每次也及时缴税
你好,老师,我们公司是物流公司,今年开票含税总额500零几万,企业所得税交5099元,印花税减免后694元,合理吗
汽车洗车美容公司,可以开太阳膜发票吗?
如何记账做进项税和销项税,年报一般纳税人和小规模纳税人
老师好,公司收到自产农产品销售的免税树苗发票10万,那怎么做分录呢
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
可以在今年的第一笔分录里做么
你好,是的 ,是可以的
好呢老师,还有23年7月开具了工程发票给甲方,因为甲方要换房地产名称,1月对这个发票做了红冲,这个要怎么做账务处理
从原来公司转进来的工程款需要原路退回么?
你好,发票红冲了,做之前收入的相反分录 款项不需要退回,然后开具正确名称的发票就是了
老师,为什么不是做以前年度损益调整呢?
你好,因为你发票是今年红冲,而不是以前年度账务处理错误啊
红冲不是相当于把23年的7月这笔收入冲掉么,减少以前年度的收入不是么?
你好,你红冲的发票是今年开具,不是去年开具,所以是正常做收入负数分录啊
如果只红冲不重开这个项目的发票了呢?
你好,那就做收入的冲销分录就是了
老师,这要怎么冲?
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
发票红冲后期重开与不开都是一样的分录么?
你好,是的,是这样的
老师,有点不理解不重开为什么不用以前年度损益调整
你好,你可以想一下,如果是去年销售的货物,今年开具负数发票,那负数发票的分录借方也是 主营业务收入,而不是 以前年度损益调整 啊
去年销售的,去年也开过了正数发票,今年把开的发票红冲了,销售行为还在呢啊
你好,你可以想一下,如果是去年销售的货物,今年开具负数发票,那负数发票的分录借方也是 主营业务收入,而不是 以前年度损益调整 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)