你好,忘记做了结转, 是可以今年补做结转处理的

老师,年末把本年利润结转到未分配利润那里,那笔分录是先把12月的凭证做完然后结转损益才做那笔转到未分配利润的分录对吗
老师,年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了,然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步,做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗?
22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录,已经结账,而且没得反结账,要如何解决? 可以做23年1月补做吗?
老师 22年12月期末没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润,要补记到23年的账套里吗
老师 22年12月期末没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润,要补记到23年3月的账套里吗
您好!想咨询下:公司工商注册地在上海,但是法人居住地在北京,这样法人在北京办公发生的一些费用,可以计入公司的日常费用吗?还是需要计入差旅费。比如星巴克的餐饮发票,滴滴打车发票。
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
没有收到款也要算收入吗
我公司有张增值税普通发票,我方是销售方,税费是100元,然后其他公司开来发票,我方是购买方,税费是200元,这种情况的话,我方是不用交税的吧?税费能抵扣掉的吧?然后对方是普票还是专票我们都可以抵扣吗?还是必须是普票才能抵扣?
老师,你好,我的电脑报着一家个税,我把我电脑上的数据备份到另外一台电脑上,另外一台电脑有100多家的个税不在了,请问100多家的个税信息如何恢复
公司9.18号办理的好营业执照了,公章也刻好了,还没有开对公账户,没有进行税务登记,现在基本也没什么业务呢还,将来老板想开票,想变更为一般纳税人,现在应该怎么办理呢,是先小规模纳税人进行税务登记后再变更为一般纳税人吗
老师,这一笔给解释一下,谢谢
老师您好,请问一下,别的公司对我公司的某个项目进行投资,只投资金为收益,并不参与实际股权控制,对方转款时备注:“投资款”,这几个字行吗?我司收到这笔该如何入账呢?
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
可以在今年的第一笔分录里做么
你好,是的 ,是可以的
好呢老师,还有23年7月开具了工程发票给甲方,因为甲方要换房地产名称,1月对这个发票做了红冲,这个要怎么做账务处理
从原来公司转进来的工程款需要原路退回么?
你好,发票红冲了,做之前收入的相反分录 款项不需要退回,然后开具正确名称的发票就是了
老师,为什么不是做以前年度损益调整呢?
你好,因为你发票是今年红冲,而不是以前年度账务处理错误啊
红冲不是相当于把23年的7月这笔收入冲掉么,减少以前年度的收入不是么?
你好,你红冲的发票是今年开具,不是去年开具,所以是正常做收入负数分录啊
如果只红冲不重开这个项目的发票了呢?
你好,那就做收入的冲销分录就是了
老师,这要怎么冲?
你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
发票红冲后期重开与不开都是一样的分录么?
你好,是的,是这样的
老师,有点不理解不重开为什么不用以前年度损益调整
你好,你可以想一下,如果是去年销售的货物,今年开具负数发票,那负数发票的分录借方也是 主营业务收入,而不是 以前年度损益调整 啊
去年销售的,去年也开过了正数发票,今年把开的发票红冲了,销售行为还在呢啊
你好,你可以想一下,如果是去年销售的货物,今年开具负数发票,那负数发票的分录借方也是 主营业务收入,而不是 以前年度损益调整 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)