您好,这个就不用填写了

所得税年报: 小规模纳税人,2020年利润总额为-19698.91亏损, 2021年净利润16228.1,所得税年报调增业务招待费500元,纳税调整后所得为16728.1,弥补2020年亏损后为2970.81,这是所得税年报表数据。 账上未分配利润是3470.81。 请问老师,对于这两处的500元差异,我都需要调整哪里?财务报表、财务账?
老师,我们公司前半年是小规模小微企业。后半年是一般纳税人,企业所得税汇算需要填写A107040表,减免企业所得税优惠明细表吗?,或者还填什么
老师您好,请问汇算清缴申报需要填几张表?我只填报了这几张可以吗?报表列表 填表说明 《封面》 《A000000企业基础信息表》 《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》 《A107040减免所得税优惠明细表》
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
老师您好,请问:请问汇算清缴,小规模0申报的户,是否只需要勾选纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、广宣费、资产折旧摊销、弥补亏损、所得减免优惠明细表、减免所得税优惠明细表?
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
现在开票系统当月开的专票,当月作废还是开红字发票
老师请问残疾人保障金不交或少交面临的滞纳金是多少?
老师,2024年第一季度第二季度普票免税,没有做价税分离,直接一笔计入主营业务收入了,导致企业所得税申报的营业收入跟增值税有出入,出现了比对差异,怎么解决
老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?
直接保存,继续填就可以了?
对,因为亏损的也没有涉及到减免税
好的,谢谢老师了
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!