你好,注销的话这个固定资产是应该等于是卖的

老师你好,我又有个问题向你请教。是这样子的,就是公司这个食堂,我们承包了两个粉店,一个小卖部给他们经营,但是他们的收入都是进入了我们公账,但是公账里面没有分多少笔是他们的,我要从所有明细中自己备注,自己汇总后,要扣取20%后,就反还给他们,这个账务处理要怎么做呢?
老师请教下,公司账上还有30万的库存商品,其实已经没有了,之前可能代账没结转,后面准备公司注销这个要怎么处理比较好呢
有一批固定资产用不上,现在准备卖给别的公司,但是这批资产不是我们公司的,是另外一个公司的,那个公司现在注销不干了,我们和对方老板是熟人,干脆就由我们来处置这个资产,我们来联系买家把这些资产卖了。这个账务要怎么处理啊
你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
有一个事咨询一下,我这个公司准备对外投资成立新的公司。资金大约三十几万,资金来源是否用法人个人银行账号,往公司账号转账,以借款方式借给公司,再转给注册公司,这样操作方式妥否?另外以后那个投资的新公司分红了回到嘉嘉彩公司,这个钱如何处理?我理解一是将借款还给法人,二是将剩余分红款直接分给法人,用上税吗?你好,老师是这样的,老板问我这个问题,我们公司是代缴的没有实缴
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
那意思就是我这些库存商品要转到收入里面嘛就相当于贱卖卖掉了
对,没错儿,意思就是这个意思
就是我自己做一点无票收入 然后把剩下的商品结转掉是吧
对,没错儿,这么做就可以了
那还有一个问题就是 23年最后一个月 然后结账的时候 没有结转掉 包括有些货款没有收回 都挂着账面上 我这个24年度去给他账面平掉也是可以的吧
对,2024年的操作也是可以的
只能这么操作吗 如果同样是法人的公司 到时候接着卖那些 也要转到收入那里去吗
对,你可以作为销售销售给新的公司
那如果预收账款也有挂账 但是后面有新公司了之后 会用新公司开票出去 这种旧公司注销需要平账嘛 那个预收账款的科目
那你这个科目是无法冲销的
还有就是期末的未分配利润 我前几天去税务局 老师看了说未分配利润还有 那这个我是没怎么处理啊 这个数字应该显示也正常的吧
对,这个数字是正常的,如果是正数的话就表示你们没有分配的利润
是正数的
是的,正数的话注销的时候也会涉及到个税的
如果是负数的话 是需要怎么结转呢
这个未分配利润你不用结转的,也无法结转的