您好,是母子之间的借款的呢,也可以理解为往来款。

老师,请问合并报表时集团内部的借款其他应收和其他应付怎么抵消?
请问老师,内部资金往来其他应收应付款,合并报表中怎么抵消呢
请问母子公司往来款,母公司分录:借记其他应收款,贷记银行存款;子公司:借记银行存款,贷记其他应付款。合并报表要怎么处理,怎么做抵消分录?
合并报表中抵消借款是什么借款,往来的其他应收款吗?
母公司借子公司100万,母公司挂其他应收,子公司挂其他应付。在合并报表时,这笔往来款要内部抵消吧,不在合并报表中体现吧
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
好的,短期借款和长期借款应该不用抵消吧
你好,内部的借款都是需要抵消的
我指的是银行借款
您好,银行的是不需要抵消的呢。