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请问老师,内部资金往来其他应收应付款,合并报表中怎么抵消呢

2022-07-15 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-15 11:01

学员你好,合并报表 借*其他应付款 贷*其他应收款

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学员你好,合并报表 借*其他应付款 贷*其他应收款
2022-07-15
您好,借其他应付款贷其他应收款
2021-07-27
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-11-19
母子公司的内部往来其他应收应付需要抵销。总公司和分公司是不存在编合并财务报表的。
2022-07-27
您好,是母子之间的借款的呢,也可以理解为往来款。
2024-03-26
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