您好,不对呀,我们收到发票那就是以前支付了预付款,不是收到,之前这些材料没有收到发票做了暂估入库的,现在收到发票,冲回来原来分录(来部分发票冲部分),再按发票金额做分录
销售现房,首付款已经收到,也开具了发票,做账:借:银存,贷:预收,贷:销项税,银行贷款部分也开具了发票,增值税也交了,但是贷款还没批下来,请问贷款部分的发票怎么做账
老师,我们现在收到部分款项,开具的发票也是针对这部分款项开具的,剩余的款项等收到后再开剩余款项的发票,那我现在怎么做账
之前已收到预付款 现在对方开具了专项发票 收到专项发票如何做账 只开具了部分发票
如果供应商开具了增值税专用发票我这把入账后 全额退货了 对方开具红字专用发票 进项税已抵扣收到红字发票如何做账 进项税当月未抵扣收到红字发票如何做账
老师,固定资产这里没有享受优惠的情况下,税收金额和账载金额一致就行,对吗?谢谢
老师,外账不开发票的收入究竟要不要进公户,
老师,考完了,就是经济法的。判断题。他说嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始凭证记账凭证的经营会计机构人员批准可以外借。这个是对的还是错的呢?
请问老师,中期贷款是属于短期借款还是长期借款?
同一个合同,有销售材料13%的税率,又有安装9%,己经分开核算,这个在同一个合同中可以有二种税率存在的(如果不能分开核算只能是按9%),这是囯税总局哪个条款呢?
请问工作满8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申请过年休假,那本年可以申请的年休假是5天吗?
对方公司的车挂在我们公司,收到租车款后扣除挂靠费返还给对方怎么做账?
老师,供应商开出的发票单价成本小于我们内部全部费用合计成本单价,那我们按照哪个单价入成本呢?供应商是2.23单价发票金额,我们算前期承担品牌费使用、还有其他费用等加起来是3.01,那按照哪个价格呢
我们是小规模纳税人,收到4月份银行缴纳增值税的回单,怎么做账写分录?25年第一季度也没计提增值税
员工12月进来,2月底离职,12月工资1月发放,1月工资2月发放,2月工资3月发放,4月申报2月工资时,离职时间填什么时候
当时预付款是借应付账款 贷银存现在收到发票 咋冲
您好,哦哦,那咱是没的按权责发生制 现在收到发票就不冲 借:原材料等 进项税 贷:预付账款