你好,借银行存款贷主营业务收入。应交税费应交增值税。
捡到的钱需要入会计账簿吗
老师,我是做生产型企业的内账,没有财务软件,自己做表格需要做哪些
老师请问下姐弟直接的股权转让是免个人所得税的吧
老师,这是我们同事出差的高速发票,但是上面没有税额,我在电子税务局也查询不了这张发票,这个是在哪里查询呢,这个是怎么回事呢。
老师我们是汽车公司,但是我们买了车子,,这个是属于固定资产,自己用的,,老师资产类别是什么?
你好老师,自然人给我公司干活开了劳务发票,开发票时已经交税,我公司还用代缴劳务个税吗?
老师我给对方公司转了394元,但对方公司开的发票金额是394.02这样用改吗?
请问老师,之前2024年12月的时候成本没结转抵税,汇缴时能不能直接调减抵税啊?谢谢!
请问老师,劳务公司开的服务费,记账入什么科目
我们公司是一般纳税人商贸企业。2024年7月份被查,2022年2023年,这两年要补无票收入,补了20多万增值税和企业所得税。但2022年2023年是之前的会计做的账,并且账已经打印出来了。请问我要怎么做2024年的账呢?
只确认收到的是吧
没有收到的那一部分,实际咱们有没有完成销售呢?
我们是劳务派遣公司,就干了10几天的活,工作已经结束了,派遣员工的工资也发了,就是用工单位只给我们结了一部分款项,开具的发票也是针对这部分款项开具的。
你好 全额记收入 没有到钱的部分记应收账款
借:银行存款(已收到部分) 应收账款(未收到部分) 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税(计提) 那我计提增值税的时候也按照全部的计提吗?
那我开具的发票上的税额只是一部分怎么弄?
因为你开了一部分发票,所以是一部分的税。因为你开了一部分发票,所以是一部分的税额。没有开发票的那一部分是做无票收入的税款,也正常计算。
那我收到剩余款项的时候还要把剩余款项的发票开了,相应的税额也就又有了, 这个月把未收到的款项和税额做为无票收入,那这样子等我收到剩余款项的那个月,这笔款项产生的税额就不用再管了是吧。影不影响那个月的纳税申报?
后面。后面再开发票时,把前面无票的收入红冲,再按发票做收入就行了。
在开发票的那个月无票收入填写负数申报。
好嘞,老师,明白了,谢谢你
不客气,问题解决,请好评。
老师老师,还有一点要问,收入冲红,产生的税跟着一块冲红,那相应的附加税咋办?
你好,附加税如果多交了也可以申请退税。