不要调财报 直接在汇算申报里调业务招待费之类的
#提问#无法取得陈本发票,在填写利润表时,营业成本填写0吗?还是如实填写,汇算清缴时在做调整?
老师,您好,我们公司去年填写第三季度利润表时填写有误,本来利润为负,填为正数了,多缴纳了企业所得税,汇算清缴填完后,是走汇算清缴结算多缴退抵税这个流程吗?怎么税务局给我退回,说让走误收多缴退抵税申请退税呀?
老师,汇算清缴调表不调帐,那就是汇算清缴后净利润本是-10万,调整后变成-7万,那填写的年度财务报表是还是-10万吧
汇算清缴填写后,出现退税,我公司不想退税,调减成本是在汇算清缴成本表填写吗?年报利润表也要填写减去的成本吗?
老师,纳税等级怎么评定A级
老师,景区管理公司,国企。景区维修项目费用进那个科目啊
老师,客户赊欠的货款转给老板后老板转入公户,象这种情况直接记借:银行存款 贷:应收账款可以不,还是根据银行流水先做一笔借:银行存款 贷:其他应付款-老板,然后再借:其他应付款-老板,贷:应收账款,老师这两种做法哪个好些。
我们是沙场,采矿证到期后,办证支付的自然资源局采矿权出让税费,如何做账务处理。
我们公司开的委托加工的增值税发票,我们收的材料的进项税可以抵扣吗
老师你好,不是单位员工但是参与了公司的项目,做了出差补助,这个差旅费怎么做账啊
长时间不开发票,税务局降额度,怎么提高额度,个体工商户
出口日期没有,有申报日期,报关行说今天29号才出去的,大概什么时候能查到出口日期
供应商是外部单位的个人,给对方付款,用应付账款还是什么科目
请问下老师,去年年底暂估成本,直接做的主营业务成本,今年才收到发票,应该怎么进行账务处理呢
业务招待费已经按实际的填写了
我公司是建筑企业,请问老师要怎么调才好呢?
在纳税调整项目明细表 二、扣除类 (三)业务招待费支出 第3栏调增金额里一点点往上调 直到把退税金额抵消掉就行 其它的不要动
退16万的税,这个调的多哩!
是的 尽量不要退税 如果不是对自己公司非常有信心的话 目前可以调业务招待费 福利费之类的 前面的损益之类的项目不要动
期间费用明显表里面也要填写吗?那么会不会影响年报的损益类的金额?
期间费用那里不要动 我们能动的只是期间费用的调整项 跟凭证 财务报表都没关系 可以这么理解 我凭证报表都没问题 只是我自己心虚 觉得这个业务招待费报多了 调少点 想多交点税
那也调不了多少啊?
这个只能是有多少调多少了 或者还有种办法 就是反结账 把去年做账结转的成本删除掉一部分 然后重新结账 改财报 然后报汇算 主要妳这个退税金额比较大
好的,谢谢老师!
没事不客气 有问题欢迎再咨询