同学你好 这个多做了就要调整
老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
工程项目100万购入一块场地用于生产经营和建设小型构建厂,5月之前的会计计入了长期待摊费用,借长期待摊费用,贷应付账款,款未付。6月付款时这块场地说是要确认使用权资产,请问分录怎么做呢
老师,借:在建工程 贷:应付账款 借:长期待摊费用 贷:在建工程 这个长期待摊费用后期每个月都要摊销吗?
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷应付账款、在建工程二级明细是房屋建筑物工程款、那长期待摊费用需要调整么
老师,想请教下,酒店开业期间的开办费(装修费),已经结转到长期待摊费用了,借:长期待摊费用-开办费-装修工程 贷:预付账款-**公司,然后再分月摊销,现在是有业主转装修费进来了,领导说这装修费用要冲减长期待摊费用和预付账款,这笔钱冲抵我们酒店欠装修公司的应付账款,那收到这业主打的装修款,借方:银行存款,贷方:长期待摊费用-开办费-装修费,那我冲减装具修公司的欠款预付账款这笔怎么写分录 ,
单位结算账户开户费,和单位结算卡工本费什么分录
朴老师你好,实收资本能大于注册资本吗?比如实收资本1000万,注册资本800万
人民币兑换美金需要缴纳税额吗?
我公司2021年注册,注册资本200万,实收资本为0,现在注册资本时限有规定吗?朴老师回答
朴老师好: 关于实缴的要求。存量(老)公司注册资本金补缴时间点:设三年过渡期,即2024.7.1-2027.6.31,5年内缴足,即2032年7月1日前缴足。出资时间还要在国家信用信息公示系统公示出来。 具体如何操作呢?需要在2027.6.31之前做章程里出资时间的变更吧?最晚变更到2032年6月底。那何时需要公示出资时间呢?
一个公司的股东是法人公司股东,请问分红的时候这个月公司需要缴纳税款吗
个体户税务注销了,对公账户没注销,账户上还有钱,然后把这笔钱,转到我另外一个公司了,备注的货款。后来觉得不合理,请问,该如何正确处理?
公司停业了不干了,给如何清算股东们的债务
请问老师,我这个研发辅助帐,这三个数据是这样填写么?还说三个数据要保持一直,因为分了几个项目。
请问老师,固定资产账上有几个月没有提折旧,能归到一个月一次给补提上吗?
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷在建工程
长期待摊费用要摊销么
对的 这个需要摊销的
像从在建工程工程款、设备款、建材这些转入长期待摊费用,也要摊销么
同学你好 你只要转到长期待摊费用就可以摊销
摊销的会计分录是什么呢
同学你好借费用科目贷累计摊销
老师是不是只有长期待摊费用有余额就要给他进行摊销呢
同学你好 对的 直到摊销完
工程款、材料款、设备款也要进行摊销么
这个看你咋做账了 计入固定资产还是长期待摊费用都要摊销折旧
好的,不管什么明细计入长期待摊费用都要进行摊销吧
同学你好 对的 固定资产也要折旧
老师购买了固定资产、然后别人代付的,财务记账为借应付账款贷其他应付款、资产是已经收到了,那需要做固定资产暂估么?
发票收到了没有呢
发票没有收到、但是资产收到了,可以做暂估么
同学你好 这个可以的
老师凭证怎么做呢
借固定资产 贷应付账款暂估