同学你好 这个多做了就要调整

老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
工程项目100万购入一块场地用于生产经营和建设小型构建厂,5月之前的会计计入了长期待摊费用,借长期待摊费用,贷应付账款,款未付。6月付款时这块场地说是要确认使用权资产,请问分录怎么做呢
老师,借:在建工程 贷:应付账款 借:长期待摊费用 贷:在建工程 这个长期待摊费用后期每个月都要摊销吗?
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷应付账款、在建工程二级明细是房屋建筑物工程款、那长期待摊费用需要调整么
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷在建工程
长期待摊费用要摊销么
对的 这个需要摊销的
像从在建工程工程款、设备款、建材这些转入长期待摊费用,也要摊销么
同学你好 你只要转到长期待摊费用就可以摊销
摊销的会计分录是什么呢
同学你好借费用科目贷累计摊销
老师是不是只有长期待摊费用有余额就要给他进行摊销呢
同学你好 对的 直到摊销完
工程款、材料款、设备款也要进行摊销么
这个看你咋做账了 计入固定资产还是长期待摊费用都要摊销折旧
好的,不管什么明细计入长期待摊费用都要进行摊销吧
同学你好 对的 固定资产也要折旧
老师购买了固定资产、然后别人代付的,财务记账为借应付账款贷其他应付款、资产是已经收到了,那需要做固定资产暂估么?
发票收到了没有呢
发票没有收到、但是资产收到了,可以做暂估么
同学你好 这个可以的
老师凭证怎么做呢
借固定资产 贷应付账款暂估