同学你好 这个多做了就要调整

工程项目100万购入一块场地用于生产经营和建设小型构建厂,5月之前的会计计入了长期待摊费用,借长期待摊费用,贷应付账款,款未付。6月付款时这块场地说是要确认使用权资产,请问分录怎么做呢
老师,借:在建工程 贷:应付账款 借:长期待摊费用 贷:在建工程 这个长期待摊费用后期每个月都要摊销吗?
老师,想问一下,我们是幼儿园,新政府会计制度 一、我们的洗手间进行改造,把之前的马桶拆了重新建成蹲厕,这个合同款为8万元,分两次转账,第一次转60%是记到在建工程吗?第二次完工后付尾款是把尾款记入在建工程,然后再把在建工程转到长期待摊费用吗 二、洗手间地面和墙面瓷砖也拆了重新建,这个是另外一个合同,金额为1.5万,完工后付款。是直接记入长期待摊费用吗?
请问老师,我们有一笔2023年第四季度的物业费未付,当时在筹建期,2024年一月才入的账计入了长期待摊费用,现在发现实际结算要比之前做的分录金额少,现在要怎么做账? 当时分录 借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷应付账款、在建工程二级明细是房屋建筑物工程款、那长期待摊费用需要调整么
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷在建工程
长期待摊费用要摊销么
对的 这个需要摊销的
像从在建工程工程款、设备款、建材这些转入长期待摊费用,也要摊销么
同学你好 你只要转到长期待摊费用就可以摊销
摊销的会计分录是什么呢
同学你好借费用科目贷累计摊销
老师是不是只有长期待摊费用有余额就要给他进行摊销呢
同学你好 对的 直到摊销完
工程款、材料款、设备款也要进行摊销么
这个看你咋做账了 计入固定资产还是长期待摊费用都要摊销折旧
好的,不管什么明细计入长期待摊费用都要进行摊销吧
同学你好 对的 固定资产也要折旧
老师购买了固定资产、然后别人代付的,财务记账为借应付账款贷其他应付款、资产是已经收到了,那需要做固定资产暂估么?
发票收到了没有呢
发票没有收到、但是资产收到了,可以做暂估么
同学你好 这个可以的
老师凭证怎么做呢
借固定资产 贷应付账款暂估