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老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷应付账款、在建工程二级明细是房屋建筑物工程款、那长期待摊费用需要调整么

2024-03-27 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 10:55

同学你好 这个多做了就要调整

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快账用户7281 追问 2024-03-27 10:57

老师之前财务做了一笔凭证借在建工程贷应付账款、然后借长期待摊费用贷在建工程

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快账用户7281 追问 2024-03-27 10:57

长期待摊费用要摊销么

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:01

对的 这个需要摊销的

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:02

像从在建工程工程款、设备款、建材这些转入长期待摊费用,也要摊销么

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:07

同学你好 你只要转到长期待摊费用就可以摊销

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:07

摊销的会计分录是什么呢

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:11

同学你好借费用科目贷累计摊销

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:12

老师是不是只有长期待摊费用有余额就要给他进行摊销呢

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:16

同学你好 对的 直到摊销完

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:17

工程款、材料款、设备款也要进行摊销么

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:22

这个看你咋做账了 计入固定资产还是长期待摊费用都要摊销折旧

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:23

好的,不管什么明细计入长期待摊费用都要进行摊销吧

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:25

同学你好 对的 固定资产也要折旧

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:31

老师购买了固定资产、然后别人代付的,财务记账为借应付账款贷其他应付款、资产是已经收到了,那需要做固定资产暂估么?

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:35

发票收到了没有呢

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:38

发票没有收到、但是资产收到了,可以做暂估么

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:43

同学你好 这个可以的

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快账用户7281 追问 2024-03-27 11:43

老师凭证怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-03-27 11:44

借固定资产 贷应付账款暂估

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同学你好 这个多做了就要调整
2024-03-27
一般是在3年内摊销的
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你好,同学。可以这样处理的。
2020-09-24
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