同学,你好 借:主营业务成本91000 借:进项税9000, 贷:应付账款100000
农产品购销 假如购进的时候10万 !借 库存商品 91000 进项税 9000 贷银行存款10万 销售的时候12万 !借银行存款12万 贷销项税额1.08万 主营业务收入10.92万元 结转成本的时候借主营业务成本 91000 贷库存商品910000 所得税=(12-9.1)*税率。对吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
那老师,我做账的时候,收到的成本票是专票没有抵扣,是借主营业务成本贷方应付账款,还是借主营业务成本应交税费进项税贷方应付账款呢,税额要单独做出来嘛
农产品普票税率是免税,按9个点抵扣了进项增值税 开票金额是10万 按9个点抵扣了进项税额9000元,会计分录是 借:原材料91000 应交增值税-进项税额9000 贷:应付账款10万
月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写
各位老师好,如果近期已经完成了增值税,个税,社保医保,工商年报的申报,还有什么需要申报的。
老师您好,我们公司用别的公司中标一个工程项目,承包费和工程款都是从我们公司支付的,发票也开给了我们公司,财务做账需要什么资料才能入账?
销售软件产品税率是多少
老师,我们公司要给个人付款,我们需要他开发票,他怎么开?我们公司要代扣代缴个税吗?税率多少
老师,我们公司要给个人付款,我们需要他开发票,他怎么开?我们公司要代扣代缴个税吗?税率多少
现在的一般纳税人新接的项目那个专业分包能扣除吗?
老师,我想请教一个问题,增值税的加计抵减与加计抵扣,区别在哪里,没有搞明白?
电梯维修服务增值税税率多少
老师,请问一下老板办了一个个体工商户,现在税务和银行还没开户,已经办了有3个月了,如果目前不用的话不开通可以不?
工会经费怎么算,老师