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收到人力资源公司开的劳务派遣发票,请问该怎么做账

2024-03-27 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 14:52

借成本费用类科目贷银行存款等。

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快账用户8988 追问 2024-03-27 14:57

需要计入应付职工薪酬吗

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齐红老师 解答 2024-03-27 14:58

不需要的,因为他不是咱单位的人员。

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快账用户8988 追问 2024-03-27 14:59

如果外包的人员是生产部门的,是否是入生产成本-直接人工?

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齐红老师 解答 2024-03-27 15:00

对的是这样正确的对的。

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借成本费用类科目贷银行存款等。
2024-03-27
您好,计入管理费用-劳务费就可以
2025-10-16
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本、劳务费、 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款
2022-05-06
这个要看你支付的时候是怎么做的分录, 做相反的分录冲减就可以了。
2025-01-17
尊敬的学员您好!参考一下。 1、收到劳务费并开具发票, 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保, 借:主营业务成本, 贷:应付职工薪酬—工资, 其他应付款—社保 (企业部分), 其他应付款—住房公积金(企业部分), 3、支付派遣人员的工资时, 借:应付职工薪酬—工资, 贷:库存现金, 其他应付款—个人社保, 应交税费—应交个人所得税, 4、缴纳社保, 借:其他应付款—单位社保等, 借:其他应付款—个人社保等, 贷:银行存款。
2023-05-11
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