借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-待转进项 贷:应付账款暂估

借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)-暂估 贷:应付账款????票未到,对吗?
老师好,采购分录这样处理,他说当期的做两笔是借:原材料,应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,当期做这两笔这样做可以吗?
老师您好!暂估: 借:库存商品973.44 贷:应付账款—应付暂估款973.44 红冲后在入库 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100 相差一分钱怎么做账?
老师,暂估库存商品入库时做不含税暂估,来票时不红冲之前暂估分录,只做借:待认证进项税额 贷:应付账款,这样可以吗
暂估的分录:可以这样做吗?借:库存商品。 借:应交税费-应交增值税-待认证进项。 贷:应付账款暂估
老师,查账征收的个体户工商户,每个月需要申报个人所得税吗?
个体户需要税务登记吗?
老师,请问嵌入式软件享受即征即优惠后,另一个交易作为单独软件销量,可以再享受优惠吗,谢谢
飞机的发票,开普票的时候后面多了一个“、”号,税号什么的都是对的,这个发票可以入账吗
老师企业是制造业,要开具300万加工费发票,费用大概也就20万,这种加20个点会亏损吗,有没有其他营响呢
电脑系统重装做什么费用
老师,您好,企业想申请高新企业享受优惠,也想享受即征即退政策,能同时享受吗
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
这个对吗?
就是按我那样写的做
那这样待认证进项不就不对了吗?
已经取得发票还没认证才叫待认证,现在是发票还没取得