借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-待转进项 贷:应付账款暂估
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)-暂估 贷:应付账款????票未到,对吗?
老师好,采购分录这样处理,他说当期的做两笔是借:原材料,应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,当期做这两笔这样做可以吗?
老师您好!暂估: 借:库存商品973.44 贷:应付账款—应付暂估款973.44 红冲后在入库 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100 相差一分钱怎么做账?
老师,暂估库存商品入库时做不含税暂估,来票时不红冲之前暂估分录,只做借:待认证进项税额 贷:应付账款,这样可以吗
暂估的分录:可以这样做吗?借:库存商品。 借:应交税费-应交增值税-待认证进项。 贷:应付账款暂估
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
这个对吗?
就是按我那样写的做
那这样待认证进项不就不对了吗?
已经取得发票还没认证才叫待认证,现在是发票还没取得