您好,印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。

老师 23年凭证有误,需要红冲:借:应付账款200万 贷:应收账款200万 红冲的话 直接做红字处理吗
老师,原来货车租赁公司租赁车辆开具:经营租赁—汽车租赁服务 现在应该开什么科目名称
购买荒山经营权,要入在那个科目
老师,请问一下,A公司找个人购买农产品,合同也是找个人签的,个人为开票给A公司,找C合作社开具发票(1%普票)给A公司。这样操作可以嘛?税率是免税还是一个点?有其他风险嘛?
老师,登录电子税务局,收到一条个人税务代理标签提醒,我不是代理记账公司,也不是个人兼职代理,是老板的几家公司,需要去处理吗
老师 老公司 他把叉车给注销了,然后意思 就是转到我们新企业来,那只是转让协议走一下 那边注销 这边上牌照吗 就是工厂里用的,那账上不走一下 然后不开票交税吗 这个监督管理局 那里要交什么税吗
固定资产全部卖给其它公司,如何打包开票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问国债利息收入对企业所得税和会计利润有什么影响
有个工作上的问题想请教一下。我们单位母公司管我们要合并财务报表,我应该给他提供什么?合并报表不应该是母公司做的吗,怎么还管子公司要合并报表呢?
老师好,公司窑炉大维修,费用30-50万,这个该怎么记账?
但我司和厂家签订的合同没注明金额
您好,没金额,等实际发生开票再缴纳。
在电子税务局查询开票金额吗?
您好,这个是可以的呢。
去年12月签的合同,大约什么时候需申报印花税?
您好,因为你的合同没有金额,所以等发生业务的时候申报即可。
每月都申报吗?
您好,发生是需要每月申报的呢。
可以一年申报一次吗?
你好,这个是不可以的呢
那一个季度申报一次可以吗?
您好,看你们的税种认定是按期,还是按次.按次是可以的,.
在哪可查看按期还是按次?
您好,企业基本信息里面可以看到
是指这个吗?购销合同已过期了,是否需要新增?具体怎样操作?
您好,是的,这是按照季度申报的呢。
怎样新增合同交税?
您好,税源采集呢进行采集的呢。