你好,汇算清缴补交企业所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

企业所得税汇算清缴业务招待费怎么调,需要在调整收入然后再调业务招待费么?
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
2022年企业所得税汇算清缴时,业务招待费调增153032元,那么需要补缴多少企业所得税?
汇算清缴是因为业务招待费调增需补交企业所得税,那我怎么做账
汇算清缴,业务招待费纳税调增后,需要做分录吗,调增后不交企业所得税
给新员工缴纳社保,基数填高了,10️刚申报,可以调整过来吗,怎么调
老师公司借给法人款,用其他应收吧
如果残疾人是2025年11月才安排入职的,那2025年的残疾人保障金的计算,可以按照已经安排一个人来算吗,还是说按照入职的月份来折算
请问退税有利润要求吗?可以平进平出吗?
老师,公司以旧换新汽车,之前旧车的时候没有在账上体现,现在卖旧车需要缴纳销项税,做账的时候销项税额是780,怎么做账呢?
老师您好,老板问对方欠我们公司多少金额发票没开,这个去哪里看
没有经验考中级能做代理记账会计吗?
老师,你好!我购买商品(板材)时的装载物(铁架),铁架是单独计费的,板材用完,铁架需退回供应商,并收回之前支付的铁架费。因长期合作,铁架款想挂账,请问账务如何处理?(例如,我方这次退回铁架1万元,不收供应商的款,留作下次购买是抵扣,之后长期都这样操作。)
老师,请问一下生产环保材料是不是税收有减免呀
请问老师,客户质量罚款,如何账务处理合适
在我三季度做这两分录,其他还有什么操作吗
在我一季度
你好,就做上面的分录就好了