您好,您好汇算清缴,业务招待费费调整 不用做账务处理补缴所得税借:利润分配——未分配利润贷:应交税费——应交所得税借:应交税费——应交所得税贷:银行存款
汇算清缴调增的业务招待费要怎么做账,不涉及交税金
老师,我5月汇算清缴有业务招待费调增了企业所得税,我账上要怎么做分录呀
汇算清缴是因为业务招待费调增需补交企业所得税,那我怎么做账
5月汇算清缴,业务招待费调增补交的税款怎么做账
老师,汇算清缴业务招待费有调增部分,还得补交税吧
我们是个体户,做的是布艺,开票金额是35万,交多少印花税和附加税
老师,主管会计和会计主管是一个意思吗?两者有差异吧
购买原材料只有收据,没有发票,怎么入帐?
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?