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企业补交以前年度税款,如何在税前扣除

2024-03-27 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 20:44

你好,具体是什么原因导致补交的什么税款? 

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快账用户9037 追问 2024-03-27 20:46

补交的印花税

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齐红老师 解答 2024-03-27 20:47

你好,补交以前年度印花税 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:银行存款 需要做之前年度汇算清缴的更正申报,才可以做扣除 

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快账用户9037 追问 2024-03-27 20:47

我想问的是,根据税法,可以进行追补调整,就是想知道在实务中到底怎样税前扣除,可以在汇算清缴的时候直接扣减吗

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齐红老师 解答 2024-03-27 20:48

你好,实务中就是追溯调整扣除。 不可以直接在补交年度扣除的 

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快账用户9037 追问 2024-03-27 20:49

我这个补的是2020年的,这都已经过了3年,还怎么更正,况且当时汇算清缴都做了

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齐红老师 解答 2024-03-27 20:54

你好,做2020年汇算清缴的更正申报

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快账用户9037 追问 2024-03-27 21:16

不能直接在本年度汇算清缴扣除吗,这时间太久远了

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齐红老师 解答 2024-03-27 21:17

你好,是的,是不可以的

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2024-03-27
你好,具体是什么原因导致补交的什么税款? 
2024-03-27
你好,同学 可以直接计入营业外支出或者税金及附加科目,可以税前扣除
2024-03-27
你好!请详细说明补交的什么税款?
2024-03-27
你好,严格来说是不可以的。
2024-03-27
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