你好,是的,牌照费计入原值

老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师, 我们单位批量采购汽车用于租给客户, 提前先付履约保证金2.4万(24台*1000元/台),24台订金12万(24*5000元/台),等到汽车有货了我们要先提6台车,抵掉履约保证金和订金3.6万,尾款付了56.4万,收到发票60万,不含税金额A,税额B, 借:预付账款-履约保证金 2.4万,预付账款-订金12万 贷银存 借:固定资产 A 应交税费-应交增值税B 贷预付账款-履约保证金6000,预付账款-定金3万,银存56.4万,分录是这样做吗?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师请问下, 我们是汽车批发商,采购了一批汽车, 然后现在有台车要租给客户了, 需要去上牌检测费用500元,车子10万/台, 借:固定资产100500,进项,贷银行存款, 这里固定资产是这么入原值的吗?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
村委会维修的商铺,支付的费用45000,怎么做会计科目
老师,我们是2月10号支付1月份工资,那我2️出申报1月份个税时填写1月份期间支付的工资谁还是2月份支付的1月份工资数据呢
税负率什么时候算
老师,我公司是家备案基金(合伙企业)。对外投资了A公司100万元。现在把股权转让给B公司,转让价100万元。那我们收到这笔转让款后,要分配给Lp。我可以直接100万元分配吗?
你好老师,请问一年5000块钱的房租,房东需要交多少房产税
我公司一般纳税人,保安公司差额纳税税率从5%变为6%,请问如何操作更正纳税增值税申报表,数据如何填
老师 这里 填写 什么数据 是高企年报
老师 我25年年底的暂估 在26年汇算前冲了暂估 发票开进来就可以了吧
@家权老师回答,别的老师勿接,否则差评。 想问下我公司发生工伤,在预支付款给员工的时候怎么记录凭证呢?
跨区域项目应共开票29万,跨区域备案的合同金额写的280000,开票了开完了,预缴完税款,之后就可以反馈吗?下次在开一张备案信息,把剩下的金额开完
那如果上牌费是员工来报销形式的, 怎么入呢,现作费用报销, 然后费用转到固资吗?
不用,只是员工垫付了,直接入固定资产
好的 ,老师,车辆检测费需要计入原值吗啊?每年检测一次的那种
每年都要发生的这种计入费用